銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅就是你的未交增值稅啊
老師為什么還有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)說(shuō)法呢,不是進(jìn)就是進(jìn)項(xiàng),銷售就是銷項(xiàng),怎么還有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這是什么意思分錄如何做
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)這種做法怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,還有一筆分錄是什么?
老師,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)月底是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,這個(gè)不接轉(zhuǎn)有關(guān)系么,還有結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么做
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),如果有留底稅額,是不是就不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這步驟了(借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅)
請(qǐng)問(wèn)為什么要做這個(gè)分錄,我的意思是為什么不能一直是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)呢?為什么出來(lái)一個(gè)未交增值稅?然后還要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問(wèn)下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
怎么還結(jié)轉(zhuǎn)
還有這筆分錄嗎?
直接抵扣了直接交了還需要再做分錄嗎
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
這筆分錄如何解釋呢
就是吧銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 未交增值稅金額才是需要繳納的增值稅