你好 分包款按繳稅合計(jì)抵扣的
老師,我們是建筑總承包企業(yè),然后把工程分包出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那分包方給我們提供發(fā)票,有差額計(jì)稅的,我們還用返還她們稅點(diǎn)嗎?我們?cè)诓スこ炭顣r(shí),已經(jīng)扣了她們3個(gè)點(diǎn)了
我們是總包,下設(shè)有分包,我們拿著分包已預(yù)繳的兩個(gè)點(diǎn)去預(yù)繳稅款,分包提供9個(gè)點(diǎn)發(fā)票給我們,我們到時(shí)候是抵扣9個(gè)點(diǎn)還是7個(gè)點(diǎn)的稅?
你好老師,有個(gè)分包合同,我們是承包方,對(duì)方是分包方,合同簽的是13個(gè)點(diǎn)的材料和3個(gè)點(diǎn)的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對(duì)方給我們開9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時(shí)候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個(gè)點(diǎn)的安裝票可以抵扣,另外13個(gè)點(diǎn)的材料部分就需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn),其實(shí)分包方13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)總得拉平還是9個(gè)點(diǎn),如果他們按13和3開,那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
我們?cè)谥需F十局分包工程,現(xiàn)在撥款我們要提供工程票給他們,他們叫我總稅率控制7個(gè)點(diǎn),扣我們兩個(gè)點(diǎn)預(yù)繳,我們是本地在本地做事為啥還扣我們的
我們?cè)谥需F十局分包工程,他們開9個(gè)點(diǎn)甲方,我們開九個(gè)點(diǎn)他們不就行了,現(xiàn)在撥款我們要提供工程票給他們,他們叫我總稅率控制7個(gè)點(diǎn),扣我們兩個(gè)點(diǎn)預(yù)繳,我們是本地在本地做事為啥還扣我們的,搞不懂
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
分包預(yù)繳的兩個(gè)點(diǎn)只是我們總包需要預(yù)繳的,分包開的9個(gè)點(diǎn)的票我們到時(shí)候還是可以按照9個(gè)點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這么理解么?
不管幾個(gè)點(diǎn) 你們收入-分包款 按這個(gè)預(yù)繳
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快