第一問(wèn),可以的, 當(dāng)月做的,直接做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅,就可以了
老師好,當(dāng)月收到未認(rèn)證的發(fā)票可以不做當(dāng)月?啥時(shí)候認(rèn)證啥時(shí)候做,如果做當(dāng)月,該怎樣做?
你好,老師!11月的發(fā)票,12月份才收到,帳直接做飯12月份就可以了嗎,其實(shí)11月的時(shí)候發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上有,當(dāng)時(shí)也沒(méi)認(rèn)證什么帳也沒(méi)做
老師我是機(jī)械廠(chǎng),有時(shí)候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫(kù)單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個(gè)材料,這種是暫估入庫(kù),還是在認(rèn)證的時(shí)候在做庫(kù)房帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票是不是要做到當(dāng)月的賬內(nèi),如果5月認(rèn)證,做到6月或7月是否可以
當(dāng)月收到的發(fā)票就算不認(rèn)證、不結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做賬是吧!如果收到專(zhuān)票當(dāng)月不認(rèn)證的話(huà),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫(xiě)說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開(kāi)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
當(dāng)月收到未認(rèn)證的發(fā)票做到當(dāng)月的話(huà),該怎樣做賬。
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
能把借貸說(shuō)完整麼,當(dāng)月未認(rèn)證和次月認(rèn)證的分錄。
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 次月認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)