你好!應(yīng)該是填寫在已交稅金里面,附加稅申報表最后有這一項(xiàng)

開外境證時預(yù)繳增值稅,附加也已交了,現(xiàn)在申報附加是零,附加費(fèi)是交工程所在地?
建筑業(yè)外外地工程有預(yù)繳的增值稅附加稅,所得稅等,在填附加稅申報表那里要填在已交稅那里嗎
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報時,附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們在開了外徑證開發(fā)票,開發(fā)票的時候就預(yù)繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個問題,我們在預(yù)交時,有些時候預(yù)繳系統(tǒng)就跳出來有增值稅和三個附加稅,到有些時候就沒有教育費(fèi)和地方教育費(fèi),我們現(xiàn)在申報時附加稅時,系統(tǒng)跳出來的全部是0,我直接0申報就行了嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報增值稅,為什么會出現(xiàn)這個情況?附加稅怎么有數(shù)
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個人的那一部分是吧?
請問有兩個客戶是同一個客戶,只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問下,咱們快賬里面有個發(fā)出商品,這個科目,我購進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時工買的保險,收到發(fā)票,法人報銷怎么做賬


增值稅已交稅款抵了沒有稅款,附加就是零,如果在本期附加已交里填數(shù)據(jù)就是負(fù)數(shù)了?
你好!那就零申報,可以按你說的繳納