你好!應(yīng)該是填寫在已交稅金里面,附加稅申報(bào)表最后有這一項(xiàng)
開外境證時(shí)預(yù)繳增值稅,附加也已交了,現(xiàn)在申報(bào)附加是零,附加費(fèi)是交工程所在地?
建筑業(yè)外外地工程有預(yù)繳的增值稅附加稅,所得稅等,在填附加稅申報(bào)表那里要填在已交稅那里嗎
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們在開了外徑證開發(fā)票,開發(fā)票的時(shí)候就預(yù)繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個(gè)問題,我們在預(yù)交時(shí),有些時(shí)候預(yù)繳系統(tǒng)就跳出來有增值稅和三個(gè)附加稅,到有些時(shí)候就沒有教育費(fèi)和地方教育費(fèi),我們現(xiàn)在申報(bào)時(shí)附加稅時(shí),系統(tǒng)跳出來的全部是0,我直接0申報(bào)就行了嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,已經(jīng)填完預(yù)交申報(bào)表了,附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報(bào)增值稅,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況?附加稅怎么有數(shù)
老師,您好,請(qǐng)問下之前利潤3個(gè)點(diǎn),成本率0.56,如果想成本率為0.8,利潤6個(gè)點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算開票額?目前期間費(fèi)用率是0.4
老師,個(gè)體戶收款,有些他又不往卡上打,發(fā)微信,這咋弄
老師,夫妻兩個(gè)成立的小視頻公司怎么節(jié)稅?
算第三題5-6年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量,用稅后營業(yè)利潤+折舊,折舊不用乘75%嗎
老師,建筑行業(yè)關(guān)于農(nóng)名工工資,項(xiàng)目上一直是現(xiàn)金發(fā)放。?,F(xiàn)在是通過公司賬戶發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅。。但是,沒有繳納社保,這個(gè)社保、工傷、賠償金的風(fēng)險(xiǎn),有多大呢?關(guān)于農(nóng)民工,社保成本也太高了,沒辦法繳納呢
銀行流水備注貸款,和收回貸款本息,分別怎么做賬?
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
增值稅已交稅款抵了沒有稅款,附加就是零,如果在本期附加已交里填數(shù)據(jù)就是負(fù)數(shù)了?
你好!那就零申報(bào),可以按你說的繳納