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老師,稅局代開(kāi)專票,作廢了。預(yù)繳的稅金及附加可以退嗎?報(bào)稅的時(shí)候怎么體現(xiàn)?

2020-10-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 10:55

你好,是可以退的,要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 報(bào)稅的時(shí)候 就按往常的那種申報(bào)

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2020-10-13 10:57

在季度申報(bào)附加稅表的時(shí)候,用不用體現(xiàn)這筆退稅的。

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:58

你好 申報(bào)附加稅的時(shí)候 這個(gè)附加已經(jīng)繳納的 要在已交稅金里 體現(xiàn)

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2020-10-13 11:00

老師,已交稅金那一欄是灰色的,不能填寫數(shù)據(jù)。是不是我哪里操作有問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:02

您的退稅是不是已經(jīng)辦理了

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2020-10-13 11:11

還沒(méi)有,還沒(méi)做季度申報(bào),需要我先申報(bào)完再去稅局做退稅辦理嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:18

嗯嗯 你先申報(bào) 然后再去辦理退稅

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2020-10-13 11:19

但是附加稅不知道怎么填寫,可以不填直接申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:22

您本季度開(kāi)票金額有沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn)

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快賬用戶6277 追問(wèn) 2020-10-13 11:23

沒(méi)有超過(guò),但是有稅局代開(kāi)專票,并且預(yù)繳了。還有作廢需要退稅的

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:39

沒(méi)有超的話 去掉預(yù)交的增值稅,你們是不用在交增值稅的,您現(xiàn)在直接零申報(bào)附加稅 然后去辦理退稅

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你好,是可以退的,要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 報(bào)稅的時(shí)候 就按往常的那種申報(bào)
2020-10-13
直接0申報(bào)就可以這個(gè),
2020-10-15
這個(gè)的話是需要退稅的需要的
2024-01-11
這個(gè)退回做借 銀行 貸應(yīng)交增值稅 ,附加稅做借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù),借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)需要交納做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅118.12 貸銀行,
2020-08-13
你好,附加稅直接零申報(bào)就可以的,你不是都繳納了附加稅代開(kāi)的時(shí)候?
2022-07-14
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