你好,是可以退的,要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 報(bào)稅的時(shí)候 就按往常的那種申報(bào)
請(qǐng)問老師公司可以去稅務(wù)局代開普票嗎,代開的時(shí)候和會(huì)和專票一樣預(yù)繳稅金嗎
老師,小規(guī)模納稅人,代開專票作廢,預(yù)繳的稅退回,包括附加稅,因?yàn)橛?80的服務(wù)費(fèi),還有需要繳納的118.12的增值稅,這個(gè)差額91.88的附加稅也退回了,我該怎么做?
老師,稅局代開專票,作廢了。預(yù)繳的稅金及附加可以退嗎?報(bào)稅的時(shí)候怎么體現(xiàn)?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
30%-50%是占比研發(fā)加計(jì)的費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用呢?
我們單位8月份調(diào)入干部,然后8月份工資在9月份補(bǔ)發(fā),8月份只發(fā)了車補(bǔ)和通訊,我現(xiàn)在要報(bào)個(gè)稅,她這個(gè)個(gè)人工資薪金收入我按實(shí)際填?還是,還有現(xiàn)在她個(gè)人所得稅的個(gè)人信息采集在她個(gè)人app弄還是?
使用權(quán)資產(chǎn)什么科目,核算什么?
老師,這個(gè)飛機(jī)票做的事管理費(fèi)用,差旅費(fèi),餐費(fèi)做成銷售費(fèi)用差旅費(fèi)是不是不能啊
補(bǔ)交21年的增值稅附加稅滯納金,怎么做分錄,這個(gè)稅款是稅務(wù)檢查的稅款
你好,有三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問,分公司(小規(guī)模)的賬放到總公司(一般納稅人)一起做,計(jì)提增值稅或者其它賬務(wù),我是按照小規(guī)模的賬做,還是按照一般納稅人的方式做?
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額一直是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?
股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)新股東和原股東相互抵賬,最后新股東虧200萬元接手,但虧的200萬元調(diào)賬時(shí)由被轉(zhuǎn)讓公司自行承擔(dān),請(qǐng)問被轉(zhuǎn)讓公司將虧的200萬元記什么科目?
老師好,給臨時(shí)工申報(bào)個(gè)稅,最近3個(gè)月都沒有來上班,個(gè)稅零申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)提醒連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,我需要在個(gè)稅系統(tǒng)刪掉他嗎
在季度申報(bào)附加稅表的時(shí)候,用不用體現(xiàn)這筆退稅的。
你好 申報(bào)附加稅的時(shí)候 這個(gè)附加已經(jīng)繳納的 要在已交稅金里 體現(xiàn)
老師,已交稅金那一欄是灰色的,不能填寫數(shù)據(jù)。是不是我哪里操作有問題?
您的退稅是不是已經(jīng)辦理了
還沒有,還沒做季度申報(bào),需要我先申報(bào)完再去稅局做退稅辦理嗎?
嗯嗯 你先申報(bào) 然后再去辦理退稅
但是附加稅不知道怎么填寫,可以不填直接申報(bào)嗎?
您本季度開票金額有沒有超過三十萬
沒有超過,但是有稅局代開專票,并且預(yù)繳了。還有作廢需要退稅的
沒有超的話 去掉預(yù)交的增值稅,你們是不用在交增值稅的,您現(xiàn)在直接零申報(bào)附加稅 然后去辦理退稅