你好,是可以退的,要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅 報(bào)稅的時(shí)候 就按往常的那種申報(bào)

請(qǐng)問(wèn)老師公司可以去稅務(wù)局代開(kāi)普票嗎,代開(kāi)的時(shí)候和會(huì)和專票一樣預(yù)繳稅金嗎
老師,小規(guī)模納稅人,代開(kāi)專票作廢,預(yù)繳的稅退回,包括附加稅,因?yàn)橛?80的服務(wù)費(fèi),還有需要繳納的118.12的增值稅,這個(gè)差額91.88的附加稅也退回了,我該怎么做?
老師,稅局代開(kāi)專票,作廢了。預(yù)繳的稅金及附加可以退嗎?報(bào)稅的時(shí)候怎么體現(xiàn)?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
小規(guī)模在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,也在代開(kāi)時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒(méi)看見(jiàn)有,那附加稅的表要填寫嗎
就是每次別人問(wèn)你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開(kāi)票員增加了開(kāi)票權(quán)限,開(kāi)票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開(kāi)了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)


在季度申報(bào)附加稅表的時(shí)候,用不用體現(xiàn)這筆退稅的。
你好 申報(bào)附加稅的時(shí)候 這個(gè)附加已經(jīng)繳納的 要在已交稅金里 體現(xiàn)
老師,已交稅金那一欄是灰色的,不能填寫數(shù)據(jù)。是不是我哪里操作有問(wèn)題?
您的退稅是不是已經(jīng)辦理了
還沒(méi)有,還沒(méi)做季度申報(bào),需要我先申報(bào)完再去稅局做退稅辦理嗎?
嗯嗯 你先申報(bào) 然后再去辦理退稅
但是附加稅不知道怎么填寫,可以不填直接申報(bào)嗎?
您本季度開(kāi)票金額有沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn)
沒(méi)有超過(guò),但是有稅局代開(kāi)專票,并且預(yù)繳了。還有作廢需要退稅的
沒(méi)有超的話 去掉預(yù)交的增值稅,你們是不用在交增值稅的,您現(xiàn)在直接零申報(bào)附加稅 然后去辦理退稅