借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 還款時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
以個(gè)人名義借給公司錢,之前已經(jīng)做了其他應(yīng)付賬款。后邊購(gòu)買了設(shè)備,開了公司的發(fā)票,請(qǐng)問下之前的其他應(yīng)付賬款怎樣沖銷?
老師您好 請(qǐng)問我們公司變更法人 然后之前法人借給公司的借款 賬面上是其他應(yīng)付款-法人 那變更了之后 要怎么做賬呢 其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)移到新法人名下嗎 還是保持不變
老師您好, 公司貸款買貨車,首付款是公司公賬付的,貸款部分是法人個(gè)人名義貸的,那貸款部分可以沖了賬上之前掛著法人的其他應(yīng)收款嗎?
老師請(qǐng)問一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個(gè)人賬戶,之前沒有發(fā)票,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發(fā)票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
北京的公司在山西大同新開的公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的,當(dāng)時(shí)也不知道新辦公司以為就是一個(gè)分部呢,后來大同的新公司成立了之后,要?dú)w還這些錢,北京公司這邊怎么做賬呢? 你好,將此前代為支付的費(fèi)用做其他應(yīng)收款-大同新公司,收到款項(xiàng)后沖銷其他應(yīng)收款。 之前給發(fā)的報(bào)銷款,當(dāng)時(shí)開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱,現(xiàn)在這些賬沖銷,是不是這些票也跟著自動(dòng)就作廢了呢 當(dāng)時(shí)做的分錄一般都是這樣作的,現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢? 借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 借其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 貸:銀行存款
個(gè)體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請(qǐng)問:非同一控制企業(yè)合并,合并時(shí)按權(quán)益法調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購(gòu)買長(zhǎng)投賣了,賣長(zhǎng)投賬面價(jià)值按最初入賬價(jià)值計(jì)算,不按合并時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資金額計(jì)算對(duì)嗎
老師就是谷物加工為什么會(huì)有研究費(fèi)用,,,其實(shí)我們是沒有的,,老板非得要我的財(cái)務(wù)報(bào)表上面有研究費(fèi)用,老師這個(gè)怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請(qǐng)問實(shí)繳的意義是什么,和分配利潤(rùn)的關(guān)系
請(qǐng)問案件受理費(fèi)(非稅收入)記在管理費(fèi)用嗎
老師,上月購(gòu)買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個(gè)月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀?
這個(gè)款不會(huì)還,要怎樣沖銷呢?
這個(gè)沖不了,先放著吧