同學(xué)你好 利潤總額就是收入減去支出
老師您好,個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅每個(gè)季度我都是根據(jù)要交的稅額倒推出,總覺得利潤總額這兒不對,要怎樣正確計(jì)算呢?這個(gè)季度收入是3960796.66元,前兩個(gè)季度預(yù)交21416.82元,這個(gè)季度讓交19803.98元,要怎么正確計(jì)算呢?
老師,我問下打個(gè)比方,1-3月收入營業(yè)收入170萬,成本120萬,利潤總額5萬,一季度預(yù)繳了2000所得稅, 5月末本年累計(jì)-營業(yè)收入390萬,成本200萬,利潤總額110萬, 6月不含稅銷售額43萬, 這樣的情況下,我二季度需要交的所得稅,怎么算呀?
老師,個(gè)體工商戶,定率0.1征收經(jīng)營所得稅,6月收入總額100000元,這月季度申報(bào)要交多少經(jīng)營所得稅?怎么計(jì)算的?謝謝
請問老師兩個(gè)問題:個(gè)體工商戶,1、季度銷售額不含稅收入填305490元的話,請老師直接告訴我,要交多少錢增值稅費(fèi)用?因?yàn)槲也淮_定的計(jì)算的對否。2、季度利潤5萬元,要交多少企業(yè)所得稅?謝謝
老師,我這個(gè)老板這個(gè)戶,第一季度經(jīng)營所得個(gè)稅他申報(bào)的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報(bào)是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計(jì)隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報(bào)的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報(bào)的,不知道具體數(shù)據(jù)
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢