同學(xué)你好 1.是的 2.是預(yù)繳嗎?所得稅預(yù)繳按開(kāi)票額
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)兩個(gè)工程項(xiàng)目,一個(gè)采取的簡(jiǎn)易計(jì)稅,另一個(gè)采取的一般計(jì)稅,都有分包,比如都按1000萬(wàn)計(jì)算,都分包了300萬(wàn),是不是一般計(jì)稅項(xiàng)目確認(rèn)1000萬(wàn)的收入,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目按700萬(wàn)確認(rèn)收入?所得稅按1000+700計(jì)算?
張老師,還是昨天那個(gè)問(wèn)題,我們一般納稅人建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開(kāi)專票的不含稅金額確定收入還是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入,如果不含稅價(jià)格確認(rèn)收入,那我們的銷項(xiàng)該如何處理
你好,老師我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們符合簡(jiǎn)易征收開(kāi)票,我們清包工1000萬(wàn),分包300,萬(wàn),我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫(xiě) (1)公司收到結(jié)算款,全額開(kāi)票 借:銀行存款 1000 貸:工程結(jié)算 970.88 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發(fā)票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預(yù)繳稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(預(yù)繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),??顚S茫咒浽趺醋??
是預(yù)繳,按收入的什么比例?
預(yù)繳的話一般是預(yù)繳2%