你好 那你們收入怎么來 。 意思是實際賺取差價嗎? 這個發(fā)票是你開給客戶 還是專賣店來開給客戶 ?
我們公司賣車,顧客交了首付款后再去4s店買車。購買方寫的是我們公司。我們和顧客簽的有掛靠合同。當(dāng)我們收到客戶定金時候怎么做分錄。交了首付款時候怎么寫分錄啊老師
老師你好,我們公司是需于汽貿(mào)網(wǎng)點公司(中介),客戶在我們公司購買小轎車,我們公司再跟專賣店購買,客戶做了同貸書后,我們公司再直接到專賣店提車。這樣情況的公司應(yīng)該怎樣做賬?
老師你好,想咨詢個問題:我公司是汽車服務(wù)公司,客戶買車要向我們貸款,然后總公司撥款200萬,我們再轉(zhuǎn)到4S店買車,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車,我們再把車買給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買給我們的價格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
你好,老師,我們是一家汽車經(jīng)銷商,客戶打款到我們公賬,之后我們轉(zhuǎn)到其他4s店購買車輛,4s店直接開票給客戶,這種情況我們應(yīng)該需要怎么做賬,稅務(wù)上有沒有其他風(fēng)險
老師,請問,我當(dāng)月申報了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤費(fèi),協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費(fèi)用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個補(bǔ)計提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個折舊費(fèi)計管理費(fèi)用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
我們公司只是賺取差價,還有銀行貸款的返點
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)票不是我們公司開具,是專賣店直接開給客人
你好 那你就做 :借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到貸款返點 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
那實際賺取的差價2萬元(包含了上牌費(fèi)1000元有發(fā)票),其中的19000元又怎樣入賬?
你好 這個計入主營業(yè)務(wù)收入去核算。 到時上牌費(fèi)以及你們?nèi)藛T工資計入主營業(yè)務(wù)成本來做賬
那1.9萬直接入主營業(yè)務(wù)收入不用開具任何發(fā)票?
你好 你可以不開票,報無票收入 ; 你要報20000的無票收入哦。 不是19000; 你1000做成本去。
這是今天上午問老師你的案例
你好 這個是什么意思 ?
老師,車輛銷售發(fā)票不是我們公司開具的,發(fā)票金額10萬這個憑證應(yīng)該怎樣入?
你好 不是你們開具的 那是專賣店的直接銷售給客戶。 對于你來說 你就職做你們賺取的差價部分收入 你做無票收入處理 。