同學(xué)你好 8月付款計入預(yù)付賬款,然后9月交了車購稅,辦完所有手續(xù)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,預(yù)付賬款等
公司8月底上海提的新車發(fā)票屬8月,9月初回南通交的購置稅,那么我這個固定資產(chǎn)怎么計入? 8月份帳上以車價計入的話,我9月交的購置稅就不能計入到固定資產(chǎn)了嗎?只能記管理費用?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思???是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
21年9月份購入一臺固定資產(chǎn)16290.27提了10個月的累計折舊2579.3元,凈值還剩13710.37。今年8月份開了紅沖發(fā)票進(jìn)來,重新開一臺型號不同的進(jìn)來,補差價含稅192元。那我現(xiàn)在要怎么做分錄,已提的折舊怎么辦?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進(jìn)項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進(jìn)項發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進(jìn)項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
不用因為車子8月份就臨牌上路而在9月份的項目就要做折舊吧? 在9月份計入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時候才做第一次折舊?
同學(xué)你好 不用因為車子8月份就臨牌上路而在9月份的項目就要做折舊吧?——不用的 在9月份計入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時候才做第一次折舊?——對的,如果是9月計入固定資產(chǎn),是從10月開始計提折舊 ;
目前我們的賬目是把車輛發(fā)票做在8月帳上入固定資產(chǎn),購置稅在9月帳上入管理費用,并在9月份帳上做了第一次折舊。賬務(wù)是一定要把固定資產(chǎn)加上購置稅挪到9月嗎?公司是我自己的,我們開的是3個點的票,不做進(jìn)項抵扣,哪種更合適?
同學(xué)你好 如果8月已經(jīng)計入固定資產(chǎn),這個購置稅在9月可以計入管理費用; 公司是我自己的,我們開的是3個點的票,不做進(jìn)項抵扣,哪種更合適?——沒有理解這個意思呢;