同學你好 8月付款計入預付賬款,然后9月交了車購稅,辦完所有手續(xù)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借,預付賬款 貸,銀行存款 借,固定資產(chǎn) 借,應交稅費一應增一進項 貸,預付賬款等
公司8月底上海提的新車發(fā)票屬8月,9月初回南通交的購置稅,那么我這個固定資產(chǎn)怎么計入? 8月份帳上以車價計入的話,我9月交的購置稅就不能計入到固定資產(chǎn)了嗎?只能記管理費用?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思???是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應該怎么辦
21年9月份購入一臺固定資產(chǎn)16290.27提了10個月的累計折舊2579.3元,凈值還剩13710.37。今年8月份開了紅沖發(fā)票進來,重新開一臺型號不同的進來,補差價含稅192元。那我現(xiàn)在要怎么做分錄,已提的折舊怎么辦?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務處理分錄,這4000元應該交多少稅
甲公司持有乙公司75%的股權,準備出售55%的股權喪失控制權,然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學會自己報稅處理各種問題
“個稅”應該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設計費 服務費 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
請問小規(guī)模納稅人開一個點的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)的
申報個稅的金額是不是要在應付職工薪酬當月發(fā)放的工資一致?
我在做當月人員工資發(fā)放明細,有兩個人緩發(fā),金額是實際工資,但是明細中其他人的工資為應發(fā)工資,減掉實發(fā)工資的話明細對不上
不用因為車子8月份就臨牌上路而在9月份的項目就要做折舊吧? 在9月份計入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時候才做第一次折舊?
同學你好 不用因為車子8月份就臨牌上路而在9月份的項目就要做折舊吧?——不用的 在9月份計入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時候才做第一次折舊?——對的,如果是9月計入固定資產(chǎn),是從10月開始計提折舊 ;
目前我們的賬目是把車輛發(fā)票做在8月帳上入固定資產(chǎn),購置稅在9月帳上入管理費用,并在9月份帳上做了第一次折舊。賬務是一定要把固定資產(chǎn)加上購置稅挪到9月嗎?公司是我自己的,我們開的是3個點的票,不做進項抵扣,哪種更合適?
同學你好 如果8月已經(jīng)計入固定資產(chǎn),這個購置稅在9月可以計入管理費用; 公司是我自己的,我們開的是3個點的票,不做進項抵扣,哪種更合適?——沒有理解這個意思呢;