你好 你更正的是幾月的財(cái)務(wù)報(bào)表 ?
#提問(wèn)#你好,老師。電子稅務(wù)局我更正已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,為什么顯示沒(méi)查到有效的數(shù)據(jù)啊?
你好,老師,我想問(wèn)下為什么我在電子稅務(wù)局更正了企報(bào),查詢的時(shí)候看的報(bào)表還是之前沒(méi)有更正前的那份報(bào)表的
老師好,請(qǐng)問(wèn),湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒(méi)顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老師好,請(qǐng)問(wèn),湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒(méi)顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老師,10月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有問(wèn)題,我進(jìn)了電子稅務(wù)局,可以更正,請(qǐng)問(wèn)過(guò)了申報(bào)期,更正需要交滯納金或者有什么影響不
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
你好,是9月份的,
你好 1.你剛剛才更正的嗎 。 你晚點(diǎn)進(jìn)去看看 。 可能系統(tǒng)有延遲 。 2.還有去看看申報(bào)查詢里面 看下你的申報(bào)狀態(tài)是什么 ?
好的,老師 我等下進(jìn)去看看
嗯 好的。 你先看看是什么情況 。