同學(xué)你好,這個(gè)合同不需要繳納印花稅的。
借給集團(tuán)里面別的公司錢,簽訂了合同,然后每月開具的利息收入發(fā)票,這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
老師,你好,我公司一般納稅人,屬于施工單位,從個(gè)體戶那里租的設(shè)備,對(duì)方給開具了發(fā)票,并簽訂了合同,這樣的合同我公司還用繳納印花稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司跟其他公司簽訂了借款合同,我們把錢借給他們,然后他們按月給我們付利息,年利率6%,然后我們家每月收到利息時(shí)給他們開具發(fā)票,我們家是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問這種開票我們要開什么項(xiàng)目呢?開專票還是普票比較好?我們公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍需要增加一下嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司跟其他公司簽訂了借款合同,我們把錢借給他們,然后他們按月給我們付利息,年利率6%,然后我們家每月收到利息時(shí)給他們開具發(fā)票,這個(gè)錢是不是不能入財(cái)務(wù)費(fèi)用只能做收入?
老師,您好,我們企業(yè)借款給A公司500萬,A公司每月按銀行的利息給我們支付利息費(fèi)用2.7萬(不含稅),這個(gè)利息我們給對(duì)方開具發(fā)票,那我合同上標(biāo)明利息(含稅)2.7*1.06=2.87,對(duì)嗎?這個(gè)借款合同,我開出利利發(fā)票還需要繳納印花稅和企業(yè)所得稅啊嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬。可以嗎?
建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師,那購銷合同,我是不是買進(jìn)來的貨物的合同也要繳納印花稅,但我看很多公司實(shí)際上都是只按照銷售的合同金額繳納印花稅,到底應(yīng)該如何操作呀
同學(xué)你好,是的,采購合同也需要繳納印花稅的。