自2019年4月1日起 納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣?!?此題是2019年3月 執(zhí)行的還是2年6.4扣除 所以在3月份需要轉(zhuǎn)出40% 1月份只能扣60%
4.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么要50*40%
老師,假如4月銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,應(yīng)納稅額40 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)稅金的分錄對(duì)不? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 5月份申報(bào)4月增值稅時(shí),繳納增值稅額40 5月繳稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 貸:銀行存款40
1和4的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么不用轉(zhuǎn)出?
老師,這道題為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么計(jì)算出來(lái)的?
老師,這道題為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么計(jì)算出來(lái)的?
老師我們是中醫(yī)診所,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是公司,賣(mài)的也有一些膏方產(chǎn)品比如解酒丸,紫云膏,以前只開(kāi)過(guò)掛號(hào)費(fèi),中藥飲片的發(fā)票,膏方產(chǎn)品可以開(kāi)發(fā)票嗎?
老師 個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)申報(bào)是什么意思
公司買(mǎi)的勾機(jī),前兩年沒(méi)有開(kāi)加油票,也沒(méi)有入固定資產(chǎn),銷(xiāo)售票開(kāi)了人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi),現(xiàn)在國(guó)稅局查賬,是寫(xiě)租賃的勾機(jī)好,還是寫(xiě)自有好
郭老師接,長(zhǎng)期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說(shuō),大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個(gè)情況,我們公司其中一個(gè)股東沒(méi)有上班了,也就沒(méi)有發(fā)工資,個(gè)稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個(gè)月0申報(bào)的,個(gè)稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個(gè)憑證怎么做分錄呢?
去年開(kāi)重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎,不用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目
請(qǐng)問(wèn)一下老師租車(chē)帶客戶(hù)去玩,這個(gè)大巴費(fèi)用計(jì)入哪里呢
付的貨款、對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長(zhǎng)期借款,用來(lái)購(gòu)置商鋪。每月利息有幾萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這筆利息怎么說(shuō)入帳
明白了,今年考試還會(huì)涉及以前的稅率或政策嗎
這個(gè)不好說(shuō) 畢竟是政策過(guò)渡期 考也是有可能的