你好, 把前面暫估相關(guān)的分錄全紅沖, 然后按照發(fā)票金額入賬,
拜托幫我按照工資明細(xì)算一下工資成本,很急!按理來說已經(jīng)算好了但是沒聽明白怎么算出來的
老師企業(yè)收到車輛報(bào)廢賠償21600元, 在賬務(wù)上我已做固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 收到賠償款: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 稅務(wù)報(bào)表數(shù)上已交增值稅銷項(xiàng)稅21600*13%=2808元, 但是賬務(wù)上21600元應(yīng)做收入處理呀,在哪個(gè)分錄體現(xiàn)出來
老師,您好!麻煩給一份關(guān)于公司注銷后,債權(quán)債務(wù)處理的規(guī)定文件,謝謝!
現(xiàn)在電子稅務(wù)局怎么社保都申報(bào)不了了
老師你看我跟別人簽合同簽的是購銷合同。我賣給他廚房設(shè)備,和排煙設(shè)備,請(qǐng)問我開票怎么開,大編碼怎么選擇
老師公司第一個(gè)月申報(bào)工資個(gè)稅有附加扣除項(xiàng)的,員工填完我需要再申報(bào)系統(tǒng)造作什么,才能使扣除項(xiàng)生效?
這題不會(huì)做,也不理解,麻煩會(huì)的老師解答一下。
老師,我們這邊經(jīng)常在網(wǎng)上訂水,沒有發(fā)票。就企業(yè)所得稅以后不能抵扣。因?yàn)槭情L期在那訂,我想問這種情況怎么處理
老師,我公司是一般納稅人,出售了一部二手車,按3%簡易計(jì)稅開了發(fā)票,但可以減按2%征收,這會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
老師你好,我們?cè)谌思疑w子電冰加工,發(fā)票開的規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額,請(qǐng)問老師怎么記賬?分錄怎么寫?
您好 紅沖就是原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù),
主營業(yè)務(wù)成本也紅充嗎?需要充三張憑證?
你好, 主營業(yè)務(wù)成本的也紅沖,把前面和暫估相關(guān)的那幾筆分錄都紅紅沖
謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià),