你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
外購建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款520萬元,稅額67.6萬元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。進(jìn)項(xiàng)稅額能抵嗎?
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運(yùn)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。(3)進(jìn)口生產(chǎn)家兵用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計(jì)算該公可進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。(2)計(jì)算該公司9月分增值稅稅額銷項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(3)計(jì)算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(4)計(jì)算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運(yùn)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。(3)進(jìn)口生產(chǎn)家具用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計(jì)算該公司進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。(2)計(jì)算該公司9月分增值稅稅額銷項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(3)計(jì)算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過程。(4)計(jì)算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。
某公司為增值稅一般納稅人六月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外購板材用于生產(chǎn)家具取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款40萬元。取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額為1萬元。外購建筑涂料用于裝飾辦公樓取得專用發(fā)票裝飾辦公樓取得專用發(fā)票,注明稅額9萬元。銷售家居一批取得含稅收入為93.6萬元,要求計(jì)算該公司六月應(yīng)納增值稅。
南方家具公司為增值稅一般納稅人。該公司2月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)外購用于生產(chǎn)家具的木材一批,全部?jī)r(jià)款已 付并驗(yàn)收入庫。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款(不含增值稅)為40萬元。 (2)外購建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅 額為9萬元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。 (3)進(jìn)口生產(chǎn)家具用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。 (4)銷售家具一批,開具普通發(fā)票注明銷售額 92.8萬元。 已知:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為零,增值稅稅率為13%。 要求:(計(jì)算結(jié)果以萬元為單位,保留2位小數(shù))
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
這道題可以抵嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額能抵
這不是外購的嘛
一般納稅人取得專票可以抵扣,