你好!可以更正申報(bào),但是一般不會(huì)退款,會(huì)留底以后月份
老師,印花稅我申報(bào)錯(cuò)單位了,也扣款了,能不能更正申報(bào)后,稅款能退回來(lái)嗎
印花稅報(bào)錯(cuò)忘了修改享受6稅2費(fèi)了,已經(jīng)扣款。能更正申報(bào)嗎?會(huì)自動(dòng)退回多繳納的嗎?不退也不影響吧。只要小微企業(yè)就享受這個(gè)政策的吧
印花稅申報(bào)了,已經(jīng)扣款還能不能更正申報(bào)
印花稅申報(bào)交款之后 發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了然后就更正申報(bào)了又交了一次稅款,這樣的情況要怎么才能把之前的稅款退回來(lái)?
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅申報(bào)了款也繳了 還能更正 嗎
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶(hù)需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
老師,那如果我有增值稅要扣,這個(gè)錢(qián)可以扣嗎
老師,這個(gè)錢(qián)可以抵增值稅嗎
你好!這是印花稅不可以抵扣增值稅
我的意思是說(shuō),我申報(bào)增值稅的時(shí)候比如要扣款是300元的話(huà),那我印花稅這里留有100元,會(huì)自動(dòng)抵減嗎?然后銀行只扣200元。
你好!不會(huì)的,支抵扣要繳納的印花稅
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝