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老師,請問小規(guī)模沒有成本票怎么處理

2020-10-10 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 14:12

你好,做無票購進(jìn)處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理

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你好,做無票購進(jìn)處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
2020-10-10
讓對方補(bǔ)上一個 紙質(zhì)的嗎?
2023-11-20
沒有發(fā)生就不用賬務(wù)處理了,是按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2023-10-16
你好你如果拿不到發(fā)票只能在匯算清繳的時候調(diào)整
2024-12-24
同學(xué)你好 ?1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 (可以扣減5000和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計提稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 增值稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費(fèi)。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費(fèi)用等 借:管理費(fèi)用—工資/ 辦公費(fèi) 等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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