上面經(jīng)營所得個稅是自動生成的吧?沒有問題,
老師好,個體工商戶,主要是住宿服務(wù),開票金額為118814.18,這張表填的正確嗎?如果不對,那該怎么填呢?
老師您好!個體戶的工商年報,我們是有開發(fā)票的,總額是80多萬,那這個年報的成本該怎么填呢?是核定征收的,然后還有個人所得稅那邊也要匯算清繳嗎?
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項??傮w收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
老師實行差額征稅的行業(yè)。比如說那個旅游服務(wù)業(yè),他收了客戶1萬塊錢,然后需要給客戶開1萬塊錢的發(fā)票。他付出了6000塊錢的住宿費(fèi)和保險費(fèi)。申報增值稅的時候填了一張差額征稅的表。那這6000塊錢他不要發(fā)票嗎?付付出去的是6000塊錢。
老師,你好,我是個體工商戶,這個季度開發(fā)票的不含稅收入7277.23元,我們執(zhí)行的是個體工商戶財務(wù)制度,請問這個可以換成小企業(yè)會計制度嗎? 如果執(zhí)行個體工商戶財務(wù)制度,那我只有這一筆收入,那個資產(chǎn)負(fù)債表怎么填
自動生成的是這樣的,您的意思是這個不用自己填,直接按自動生成的申報就可以了嗎?
不是,超過定額這個是按實際不含稅去填寫,按你這個上面那個填寫,118814.18
沒有超過是按這個后面截圖這個去申報,
按你這個第一個截圖這個去申報,
服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在不都是免稅的嗎?
服務(wù)費(fèi)? 二、個體工商戶所得稅延緩繳納政策 2020年5月1日至2020年12月31日,個體工商戶在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報后,可以暫緩繳納當(dāng)期的個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。其中,個體工商戶實行簡易申報的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個人所得稅,延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并劃繳。 這個不會扣款 我看學(xué)員反饋,說顯示這樣有稅額但是不會扣