你好,所得稅是根據(jù)9月份利潤表的本年累計收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報
老師,季度申報財務(wù)報表是填9月份的資產(chǎn)負債表和利潤表的年累計數(shù)嗎
老師企業(yè)所得稅季報是按照9月份的資產(chǎn)負債表和利潤表填報的嗎
財務(wù)報表季報,現(xiàn)在申報第三季度財務(wù)報表,就是按照9月份的資產(chǎn)負債表和利潤表填寫嗎還是
老師 一般納稅人 三季度的企業(yè)所得稅 上傳的是9月份的資產(chǎn)負債表和利潤表嗎?
請問一下,季報,資產(chǎn)負債表利潤表企業(yè)所得稅季報按照納稅調(diào)整前的申報表申報嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師A類報表上資產(chǎn)總額怎么計算
你好,A類報表上資產(chǎn)總額就是填寫資產(chǎn)負債表的季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)就是了
老師數(shù)怎么寫
你好,A類報表上資產(chǎn)總額就是填寫資產(chǎn)負債表的季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)就是了 比如第三季度,季初資產(chǎn)總額就是填寫6月份的期末余額,季末資產(chǎn)總額就是填寫9月份的期末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)
老師稅務(wù)局網(wǎng)上都顯示申報成功,沒有稅款,還需要別的操作嗎
你好,沒有稅款,就不需要做稅款的扣繳就是了,不需要做其他操作了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師發(fā)票勾選完了,認證在哪認證
你好,是通過增值稅勾選認證平臺認證發(fā)票
發(fā)票申請統(tǒng)計–統(tǒng)計完成–確認 下一步怎么操作
你好,下一步點擊提交認證就是了
老師在哪個頁面,我沒找到
你好,就是增值稅勾選認證平臺,就有提交按鈕的
老師這是什么問題,我算著數(shù)加起來一樣呀
你好,能把你單位的增值稅申報表是如何填寫的發(fā)個圖片過來看一下嗎
這個老師
這個老師
你好,根據(jù)你提供的增值稅申報表及其附表,收入,銷項稅額,進項稅額信息沒有錯誤啊