您好,是的,納稅調(diào)整我們?cè)谀甓葏R繳申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表按季度申報(bào),表中的數(shù)據(jù)要和利潤(rùn)表、負(fù)債表哪些數(shù)據(jù)一致,怎么填企業(yè)所得稅申報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)老師,三季度按稅局要求調(diào)增了所得稅年報(bào)的收入和成本,同時(shí)調(diào)整了利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,那么報(bào)三季度季報(bào)時(shí),是不是得調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初余額
企業(yè)所得按季預(yù)繳申報(bào)是不是要先把財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表都先申報(bào),然后再申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,你好!年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是企業(yè)所得稅納稅調(diào)整申報(bào)后的報(bào)表?不同于四季度末的報(bào)表?
年報(bào)就是申報(bào)企業(yè)所得稅表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是納稅調(diào)整后的報(bào)表嗎?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢(xún)下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話(huà),是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專(zhuān)票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
年報(bào)按照調(diào)整后的申報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表需要變動(dòng)嗎?因?yàn)檎{(diào)整后有利潤(rùn)了,需要繳納企業(yè)所得稅了,這企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?在哪個(gè)月計(jì)提?
您好,調(diào)整也是在年報(bào)中調(diào)整,比如稅會(huì)差異的業(yè)務(wù)招待費(fèi),這是沒(méi)有分錄的,調(diào)表不調(diào)賬,賬是沒(méi)有錯(cuò)的 如果調(diào)整后補(bǔ)所得稅,在25年賬套里做如下分錄
利潤(rùn)分配就是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目
您好,是的是的,我偷懶了
應(yīng)該先做哪個(gè)分錄?在哪個(gè)月做這些分錄?
您好,這是年度匯繳那個(gè)月做的,做在25年