您好,是的,納稅調(diào)整我們?cè)谀甓葏R繳申報(bào)
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表按季度申報(bào),表中的數(shù)據(jù)要和利潤表、負(fù)債表哪些數(shù)據(jù)一致,怎么填企業(yè)所得稅申報(bào)表?
請(qǐng)問老師,三季度按稅局要求調(diào)增了所得稅年報(bào)的收入和成本,同時(shí)調(diào)整了利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,那么報(bào)三季度季報(bào)時(shí),是不是得調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初余額
企業(yè)所得按季預(yù)繳申報(bào)是不是要先把財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表都先申報(bào),然后再申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,你好!年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是企業(yè)所得稅納稅調(diào)整申報(bào)后的報(bào)表?不同于四季度末的報(bào)表?
年報(bào)就是申報(bào)企業(yè)所得稅表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是納稅調(diào)整后的報(bào)表嗎?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
年報(bào)按照調(diào)整后的申報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表利潤表需要變動(dòng)嗎?因?yàn)檎{(diào)整后有利潤了,需要繳納企業(yè)所得稅了,這企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?在哪個(gè)月計(jì)提?
您好,調(diào)整也是在年報(bào)中調(diào)整,比如稅會(huì)差異的業(yè)務(wù)招待費(fèi),這是沒有分錄的,調(diào)表不調(diào)賬,賬是沒有錯(cuò)的 如果調(diào)整后補(bǔ)所得稅,在25年賬套里做如下分錄
利潤分配就是利潤分配未分配利潤這個(gè)科目
您好,是的是的,我偷懶了
應(yīng)該先做哪個(gè)分錄?在哪個(gè)月做這些分錄?
您好,這是年度匯繳那個(gè)月做的,做在25年