您好 借 銷售費(fèi)用-傭金 貸 銀行存款等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅(可能會(huì)涉及)
我公司是一般納稅人,支付的金穗盤系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師,公司外人員幫公司拉的業(yè)務(wù),公司給這個(gè)人的業(yè)務(wù)費(fèi),如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師,春節(jié)公司買的禮盒發(fā)員工,如何賬務(wù)處理?如果別的公司又從我們這里買去禮盒?又如何賬務(wù)處理?謝謝老師
向別的公司投資,如何賬務(wù)處理?謝謝老師
老師您好,我公司一般納稅人,制造業(yè),公司使用勞務(wù)派遣公司的員工,費(fèi)用每月結(jié)算給勞務(wù)公司,這個(gè)費(fèi)用該如何入賬,謝謝
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
憑證后直接附給他打款的憑據(jù)嗎?要代扣個(gè)稅?
除了打款憑據(jù)外,還需要取得對(duì)方代開(kāi)的傭金發(fā)票,可能會(huì)涉及代扣代繳個(gè)稅。
老師,是不是要超過(guò)5000要公司代扣個(gè)稅,扣除個(gè)稅后支付的金額代開(kāi)傭金發(fā)票
是超過(guò)800元就需要代扣代繳個(gè)稅了,超過(guò)500元就需要取得發(fā)票了。
這個(gè)800的標(biāo)準(zhǔn)是?
自然人取得勞務(wù)報(bào)酬所得,超過(guò)800元是要繳納勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅的。 回復(fù)晚了,非常抱歉。