你好 你們借得個(gè)人的錢嗎
老師 其他應(yīng)付款-法人 貸方余額有700多萬(wàn) 會(huì)出現(xiàn)什么情況 有繳稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好!公司其他應(yīng)付款貸方余額1200多萬(wàn),都是與外單位資金往來(lái),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師您好,我建筑公司期末,賬面其他應(yīng)付款的貸方,二級(jí)科目是單位法人,余額340萬(wàn),這種情況期末如何規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
如果個(gè)人的其他應(yīng)收款借方余額超過(guò)200多萬(wàn),也不是法人或股東,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,其它應(yīng)付款貸方余額900多萬(wàn),都是公司欠法人的錢,這樣一直掛著有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
有部分有借款條 有部分我就不知道了,我剛剛接手
看下明細(xì)賬,有摘要怎么寫的 你們賬上沒(méi)有收入嗎
賬上寫的是向股東借款,借方有出去的金額,用主營(yíng)業(yè)務(wù)沖的其他應(yīng)付款
那就是還有剩下七百多萬(wàn)沒(méi)有還是吧
現(xiàn)在貸方還有700多萬(wàn),加上他老婆的貸方一共900多萬(wàn),不處理沒(méi)事吧
借款如果稅務(wù)局要求嚴(yán)格的xuyaoniemnyuedinglixid
老師 您再發(fā)一遍吧 都是字母
需要你們約定繳納稅款
繳納個(gè)稅嗎?老板借給公司錢 老師您能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎
老板繳納增值稅附加稅個(gè)稅