這個不用做會計分錄的
季度企業(yè)所得稅疫情不交,在9月份用不用做會計分錄
請問第3季度要交300元企業(yè)所得稅 ,但沒有交是因為疫情暫緩繳納,并3季度計提了所得稅分錄。但是現(xiàn)在第4季度要交800多所得稅,那我第四季度要計提所得稅分錄嗎
疫情期間企業(yè)所得稅季度不交納所以不計提利潤表不體現(xiàn)嗎
老師,1、計提企業(yè)所得稅要在本季度計提?我2020年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計提了,可以在1月份的賬上做計提的分錄,接著做繳納的分錄? 2、企業(yè)所得稅匯算清繳后,發(fā)生上年度企業(yè)所得稅退稅的情況如果做會計分錄?
老師,第三季度的所得稅,需要在9月末計提,那么這個(借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)取得稅)這個會計分錄,需要做到10月還是9月啊
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
企業(yè)分項目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
老師晚上好,請問一下我們公司200萬實體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬,這個賬怎么平
我們是代理,客戶在美團(tuán)或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價,那進(jìn)項稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬的商業(yè)管理公司,他是一個二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點擊藍(lán)字發(fā)票開具,這個功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
疫情情況下不是可以延遲交嗎,還用在9月份做會計分錄嗎
繳的分錄可以不做,計提的可以做
不計提可以嗎,到年底交的時候一起計提
這個也是可以的,同學(xué)
所得稅匯算清繳稅交多了會不會退回
這個會退的,最后都是多退少補(bǔ),
直接退賬戶上,還是需要申請
一般是直接退到你繳款的賬戶上。
好的,謝謝老師
同學(xué),您好,不客氣的。
收到退回上年的稅款怎么做會計分錄
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費-所得稅 借應(yīng)交稅費-所得稅 貸所得稅
用紅沖嗎
同學(xué),您好,可以紅沖。