你好,申報(bào)表的左上方有一個(gè)數(shù)據(jù)提取你點(diǎn)一下。方便的話截圖過(guò)來(lái)。
昨天已認(rèn)證發(fā)票也已確認(rèn),為什么今天申報(bào)增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)不能帶出來(lái)。
老師好 我在認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 增值稅附列資料進(jìn)項(xiàng) 認(rèn)證相符的增值稅專業(yè)發(fā)票怎么是灰色的 不能填寫數(shù)據(jù)呢。
我已經(jīng)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證了為什么申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)里不跳出來(lái)認(rèn)證發(fā)票的數(shù)據(jù)
已經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證的發(fā)票,怎么在電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里不顯示數(shù)據(jù)
三月的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,進(jìn)入了增值稅報(bào)表,征期結(jié)束后可以撤銷已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
3張表你說(shuō)的是那一張
你好!是進(jìn)項(xiàng)稅名字那張表
進(jìn)項(xiàng)表銷項(xiàng)表還是主表
沒(méi)有找到數(shù)據(jù)提取的文字
你好!進(jìn)項(xiàng)稅那張表
我發(fā)給你的就是進(jìn)項(xiàng)稅額表
你好,這張表的左上角沒(méi)有提取數(shù)據(jù)這個(gè)選項(xiàng)嗎?你這是截的全圖嗎?
沒(méi)有截的你說(shuō)的左上角部分
,你好!那就只可以自己手手寫了