你好 不合理的。 你們這樣是虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
A公司和B公司是同一個(gè)法人,A在安順,B在平壩,實(shí)際是A中票的,采購(gòu)方是平壩政府,那邊要求要用當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)開(kāi)票去報(bào)賬,所以就用了B公司開(kāi)發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?
老師你好,A公司和B公司是同一個(gè)法人的生產(chǎn)企業(yè),A公司在建期間還沒(méi)有安裝設(shè)備,B公司賬戶凍結(jié),B公司訂單都有A公司簽訂,但有B公司代加工,所有款項(xiàng)都有A公司結(jié)算并給A公司開(kāi)具發(fā)票。后期AB公司想合并,那A公司的賬務(wù)怎么處理,需要B公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票嗎?賬務(wù)處理時(shí)A公司的費(fèi)用可以抵嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們有A和B兩家公司,當(dāng)時(shí)跟客戶簽合同的時(shí)候是用A公司簽的,發(fā)票也是開(kāi)給A公司,但是實(shí)際上銷(xiāo)售的時(shí)候,因?yàn)槲覀兪翘熵埖?,主體是B公司,所以開(kāi)給客戶的發(fā)票也是用B公司開(kāi)的,這樣就形成了A有進(jìn)項(xiàng)但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),B公司有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我可不可以用A公司開(kāi)一張發(fā)票給B公司,開(kāi)具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開(kāi)給我A公司的完全相同,也就是說(shuō)A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ旰虯公司簽了一個(gè)采購(gòu)合同(去年年底已經(jīng)全部發(fā)貨,收到A公司部分貨款,開(kāi)了部分發(fā)票給A公司),現(xiàn)在要改變?nèi)ツ甑哪莻€(gè)合同主體,就是說(shuō)去年那個(gè)合同要改為和B公司簽?,F(xiàn)在A公司要將我們開(kāi)過(guò)去的發(fā)票沖紅,然后要我們開(kāi)票給B公司,貨款就由B公司寫(xiě)個(gè)委托付款的函,剩下貨款也是由B公司付給我們,這種操作可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,老板是兩家公司的法人,公司A是原來(lái)的公司,公司B是新公司且是幾個(gè)股東合伙的,去年買(mǎi)了兩個(gè)吊車(chē)且是分期付款的,本來(lái)應(yīng)該是B公司的,當(dāng)時(shí)票那些都開(kāi)成了A公司,去年賬就入在了A公司了。但一直實(shí)際使用都是B公司在使用,但是從今年開(kāi)始分期款都是B公司在支付,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在A.B公司可以寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明,B公司把這個(gè)吊車(chē)入賬嗎?然后以后涉及到的折舊費(fèi)那些調(diào)增,可以不?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣(mài)給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開(kāi)的發(fā)票。對(duì)方一直沒(méi)有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開(kāi)!去年是核定征收,今年從1月開(kāi)始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問(wèn)可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
那應(yīng)該怎么做合理
能把兩個(gè)公司合并嗎
你好 分別來(lái)做賬的 。 A開(kāi)票出去 要不然就是B來(lái)做這個(gè)業(yè)務(wù) B開(kāi)票