你好 需要的 可以抵扣的

老師,請(qǐng)問我們給別人開具13%稅率的增值稅普票,我們下月針對(duì)這張票需要交稅嗎?如果需要繳納,我們稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)還有之前剩余的增值稅專票留抵,請(qǐng)問專票留抵可以抵扣普通票嗎,
老師,我想問一下我們是一般納稅人,我們對(duì)外開的普通發(fā)票,進(jìn)貨要的專用發(fā)票,這樣也可以抵扣增值稅嗎
老師好,我們是一般納稅人,開具收購發(fā)票,計(jì)算抵扣增值稅,制作包裝箱,現(xiàn)在我們有一筆業(yè)務(wù),從小規(guī)模處購買一批木板木方,對(duì)方給我們開具普通發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)普通發(fā)票能抵扣增值稅嗎?如果能抵扣依據(jù)是什么?
老師,我們是紡織品一般納稅人,對(duì)方要求開普票,可是我們開的發(fā)票都是增值稅專票。我們還有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,那開了普通發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅能正常抵扣嗎
我是一般納稅人,公司存在增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵退稅的情況,每年都會(huì)申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在有一張物業(yè)管理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方問我們需要專票還是普票,請(qǐng)問我們應(yīng)該需要?
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費(fèi)取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費(fèi)用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請(qǐng)問酒店給我司開出的發(fā)票開票項(xiàng)目寫什么?餐飲或者住宿,會(huì)議,電費(fèi)好像都不合適
打車得過路費(fèi)開不了,報(bào)銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個(gè)體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點(diǎn)了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會(huì)不會(huì)影響辦事員個(gè)人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請(qǐng)問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實(shí)際就是只收一定比例的管理費(fèi),我們不管項(xiàng)目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費(fèi)出來再扣除后,計(jì)算分?jǐn)偤髞斫o我們進(jìn)項(xiàng)的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項(xiàng)目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項(xiàng)目) 請(qǐng)問這種做賬對(duì)不,另外我預(yù)繳時(shí)候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計(jì)提的福利費(fèi)現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?
老師,要辦一個(gè)企業(yè),怎樣選擇是開公司還是個(gè)人獨(dú)資公司還是開個(gè)體戶?
一般制造業(yè)金蝶 會(huì)用移動(dòng)加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國企,甲資產(chǎn)無償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬,按賬面價(jià)值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(賬上已攤銷完賬面價(jià)值為0),也要在移交表上寫上嗎,哪價(jià)值怎么寫呢?③甲公司移交的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的資產(chǎn)10萬如湯勺,菜刀,盤子等,由于賬面價(jià)值為O,也要在移交表寫上嗎,哪價(jià)值怎么寫呢?④以上資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,交哪些稅?


請(qǐng)問開具監(jiān)控測溫的普票備注需要備注嗎
你好可以不用的 不是強(qiáng)制的