你好,同學(xué)。你的應(yīng)稅額如果金額變化一下,后面的哪些數(shù)據(jù)發(fā)生了變化, 你回復(fù)我一下。
這個(gè)是根據(jù)多少的稅率算出的413.37,上個(gè)季度是根據(jù)0.0025,這個(gè)季度增加了但是不知道是依據(jù)什么
這個(gè)是根據(jù)多少的稅率算出的413.37,上個(gè)季度是根據(jù)0.0025,這個(gè)季度增加了但是不知道是依據(jù)什么呢?
個(gè)體工商戶(hù)定期定額戶(hù)每季度定額銷(xiāo)售額84000計(jì)稅依據(jù)8400,四季度銷(xiāo)售額396039.6計(jì)稅依據(jù)39603.96怎么算所得稅呀,我算39603.96?10%-(1500/4)=3585.4但是電子稅務(wù)局給出的是4123.83,能給我個(gè)公式怎么算出來(lái)的4123.83 定期定額不是一個(gè)季度就叫所得稅一個(gè)季度清嗎?還往下季度累計(jì)嗎?上個(gè)季度計(jì)稅依據(jù)26140.4算的26140.4?5%
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,附加稅是季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,假如這個(gè)季度銷(xiāo)售了40萬(wàn),增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅作計(jì)稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過(guò)30萬(wàn)減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
請(qǐng)問(wèn)所得稅是一個(gè)季度繳納一次是吧,根據(jù)本季度的情況,如果上個(gè)季度是虧損,這個(gè)季度是盈利,能不能抵減上個(gè)月的虧損?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢(xún)嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢(qián)該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷(xiāo)售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?