你好!你是說你們取得工程服務的發(fā)票,需要入賬是嗎
收到建筑服務*腳手架工程款這樣的發(fā)票,會計分錄怎么做
老師。建筑服務-工程款的進項發(fā)票符合做會計分錄
老師,我這邊是建設勞務有限公司,銷項發(fā)票開的是建筑服務*勞務費,進項發(fā)票開的是建筑服務*房屋建筑工程,這個進項發(fā)票會計分錄怎么做啊?
老師,就是公司裝修,支付款,對方給開了一張建筑服務的發(fā)票,服務名稱是建筑服務-工程款。這個會計分錄怎么寫合適?
老師,請問一般納稅人的進項發(fā)票是建筑服務*工程服務 我怎么做分錄呢
1.某白酒生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年10月經營狀況如下:(1)10日發(fā)出青稞給甲酒廠,委托甲酒廠加工原漿酒,青稞的成本為200000元;(2)13日,從某農業(yè)生產企業(yè)購進小麥10萬斤,取得的農產品銷售發(fā)票注明的收購價格為120000元。(3)25日,收到甲酒廠開來的增值稅專用發(fā)票,所列不含稅的加工費70000元,另外,甲酒廠因為沒有銷售過同類的原漿酒,故組價計算代收代繳的消費稅,所有款項通過銀行支付;(原漿酒收回后繼續(xù)加工糧食白酒),本月釀酒車間領用40%;(4)25日,庫存的2000斤青稞因保管不善,被污水浸泡嚴重無法繼續(xù)生產白酒,青稞賬面成本30000元。(5)30,匯總計算本月共銷售糧食白酒200000斤,每斤不含稅銷售額100元,成本55元。要求:(1)根據上述資料計算該企業(yè)本月應該繳納的增值稅;(2)計算甲酒廠代收代繳的消費稅。(3)根據上述資料計算該企業(yè)本月應繳納的消費稅。
1.某白酒生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年10月經營狀況如下:(1)10日發(fā)出青稞給甲酒廠,委托甲酒廠加工原漿酒,青稞的成本為200000元;(2)13日,從某農業(yè)生產企業(yè)購進小麥10萬斤,取得的農產品銷售發(fā)票注明的收購價格為120000元。(3)25日,收到甲酒廠開來的增值稅專用發(fā)票,所列不含稅的加工費70000元,另外,甲酒廠因為沒有銷售過同類的原漿酒,故組價計算代收代繳的消費稅,所有款項通過銀行支付;(原漿酒收回后繼續(xù)加工糧食白酒),本月釀酒車間領用40%;(4)25日,庫存的2000斤青稞因保管不善,被污水浸泡嚴重無法繼續(xù)生產白酒,青稞賬面成本30000元。(5)30,匯總計算本月共銷售糧食白酒200000斤,每斤不含稅銷售額100元,成本55元。要求:(1)根據上述資料計算該企業(yè)本月應該繳納的增值稅;(2)計算甲酒廠代收代繳的消費稅。(3)根據上述資料計算該企業(yè)本月應繳納的消費稅。
老師,你好,某人從銀行貸款500萬,利息16000元/月,這個某人又把錢借給公司(某人不是公司法人)每月利息16000元,某人去稅務局給公司開票,某人需要交什么稅,利息沒有增值
向銀行借款的合同要繳納印花稅,需要放款當月計提嗎?還是可以留在要繳納的那個月計提再支付,分錄怎么做
老師外貿公司未開票收入帳務處理,是不是成本也跟著結轉
老師,你好,請問個體戶小規(guī)模開機械租賃的發(fā)票,要交印花稅嗎
做個人股權轉讓,稅務局讓分紅,分紅分錄怎么做?
財務報表中的本期金額是不是本年累計金額,上期金額指的是什么
老師外貿企業(yè)去年10月份客人沒有美金,把七十萬人民幣轉出納私卡上去了,前任會計又把她當出納借款掛其他應付款了,我今年接的帳,又把其他應付款陸陸續(xù)續(xù)還出納只剩10余萬了,咋調帳好呢?
老師,我賬上的貸方金額和銀行流水單上的金額差了八塊錢,但是我看憑證都是跟流水單子上做的,也是一模一樣,我這個問題出在哪里呢
是的,我們取得工程款的發(fā)票,入賬的會計分錄如何處理,請老師指導
你好!是人家給你做工程,還是你們給人家做工程
我家的 工程,包給他家做,我們付款給他家,他給我們開的進項發(fā)票
你好!這個你計入借在建工程—XX工程 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款等。
老師,要是我家給別人家干活,把活分包出去,也是這么做分錄嗎?我家開銷項發(fā)票的時候沖減在建工程嗎?
你好!你分包出去,那個分包的給你們開票,作為你們的成本入賬。
我可以計入,主營業(yè)務成本-工程成本,這樣可以嗎
你好!可以的。操作是可以,只是如果嚴格按工程施工的會計制度,就不太準確了。不過實操中問題不大,因為不影響稅收。
謝謝老師
你好!不用客氣的了。