你好,就季度申報(bào),不用按月交,課程可以在課程大廳直接搜索
老師,我們公司是小規(guī)模診所,核定的是按季度繳稅,那我每月還需要預(yù)交稅費(fèi)嗎?咱們的課程里有相關(guān)的課程嗎?我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
想請(qǐng)教一下我們公司的簽約講課老師,他的相關(guān)出差的費(fèi)用我們幫他報(bào)銷住宿啊,車(chē)旅費(fèi)啊,這個(gè)要幫他報(bào)銷,嗯,然后還要給他發(fā)講課的課費(fèi),像這些情況是怎么入賬怎么交稅,相關(guān)的費(fèi)用是入我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?那給他發(fā)的工資呢是算勞務(wù)費(fèi)嗎?還要代扣勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅是嗎?這些相關(guān)的流程麻煩老師說(shuō)一下
老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操課程的財(cái)務(wù)報(bào)表都是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎。和我們平時(shí)用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表的格式不一樣啊。怎么都沒(méi)有印花稅的計(jì)提繳納呢。
老師好,我們是建筑業(yè),小規(guī)模,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年我們開(kāi)了發(fā)票,但是工程款至今還沒(méi)到,如果確認(rèn)收入,那利潤(rùn)也是虛的,導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅
老師,我們是小規(guī)模,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,2023匯算清繳交的所得稅我記到了所得稅費(fèi)用里,那我季度申報(bào)時(shí),報(bào)表里的本年實(shí)際已繳納所得稅要填這個(gè)嗎?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢(qián)的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎