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請問一下,這個月的進(jìn)項(xiàng)23971.49,銷項(xiàng)27365.43月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借:進(jìn)項(xiàng)稅27365.43,貸:23971.49,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅3393.94

2020-10-09 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 08:36

不是,借銷項(xiàng)稅額27365.43 貸進(jìn)項(xiàng)稅額23971.49 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-09 08:36

借銷項(xiàng)稅額27365.43 貸進(jìn)項(xiàng)稅額23971.49 轉(zhuǎn)出未交增值稅27365.43-23971.49

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 09:13

老師你幫我看看,這個應(yīng)交稅期末余額是不是代表我還有16717.56的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵完的?

老師你幫我看看,這個應(yīng)交稅期末余額是不是代表我還有16717.56的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵完的?
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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:24

是,不過具體需要看明細(xì)是不是進(jìn)項(xiàng)稅額這個產(chǎn)生的,大部分是這樣,要是沒有多交稅話,

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 09:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:30

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 10:31

老師,那這樣,這個月是不是就不用交稅了?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:38

這么看是的,不過我建議你還是去申報(bào)系統(tǒng)看下是不是留底稅額,確定下,有做賬和申報(bào)不一致,那就不是了,這個需要看上期是不是對上了

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:38

主表這個留底稅額會自動生成

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 10:42

這個還需要計(jì)提附加賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:53

不需要,不交增值稅不需要計(jì)提

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 10:55

謝謝老師,這一塊都快暈了

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:07

好,你最好是去看下申報(bào)表主表這個是準(zhǔn)的,賬上不一定是準(zhǔn)

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 14:17

老師,我看不到主表,只有這樣的,不明白什么意思!

老師,我看不到主表,只有這樣的,不明白什么意思!
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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:19

沒有了??你進(jìn)去電子稅務(wù)局,那不能直接打開主表嗎,?打開就顯示結(jié)束了??

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:20

那個箭頭左邊點(diǎn)下看看?

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 14:22

什么都沒有呀

什么都沒有呀
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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 14:22

好像查看不了上期的

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:24

上期去申報(bào)查詢進(jìn)去查,等會我去問下看看,你x這個之后登錄電子稅務(wù)局那個申報(bào)查詢有嗎?

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 14:26

我也不清楚,之前代賬公司在做,這個月接手過來的

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:34

你x之后有啥這個?你可以x之后截圖嗎

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快賬用戶6914 追問 2020-10-09 15:54

老師,是這嗎

老師,是這嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:04

等會我問下湖北那邊同行,看報(bào)表哪里查

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:57

你去看下納稅人信息,這個稅種核定是幾時,之前看有沒有

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:59

申報(bào)表查詢我朋友電腦有問題,她需要用他同事查,他同事電腦關(guān)機(jī)不方便,說申報(bào)查詢下面進(jìn)去找有,繳款信息查詢,里面是所有繳款的,包括社保 只說這個看之前繳款去這個下面查,

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不是,借銷項(xiàng)稅額27365.43 貸進(jìn)項(xiàng)稅額23971.49 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-09
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-09-26
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024-07-18
你好,不需要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-18
您好 請問是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022-08-13
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