同學(xué),應(yīng)當(dāng)是按照年稅率表來計(jì)算所得稅
內(nèi)部退養(yǎng)個(gè)人所得稅處理用月稅率還是年稅率?兩個(gè)老師講的不一樣,書上說的也比較模糊!
老師,有個(gè)員工的個(gè)稅率比較高了,想報(bào)一部分年終獎(jiǎng),11月申報(bào)19年的年終獎(jiǎng)是不是不合理了,賬務(wù)上這個(gè)費(fèi)用是不是也只能用以前年度損益科目計(jì)入了,這部分費(fèi)用能不能稅前扣除?
你好,聽說個(gè)體戶個(gè)人所得稅稅率累計(jì),以及個(gè)體戶所得稅稅率在年度匯總時(shí)所得稅稅率累計(jì)變高的情況??刹豢梢赃@樣來避免個(gè)體戶所得稅累計(jì):假設(shè)我有兩個(gè)個(gè)體戶,都是像圖片中的那樣屬于園區(qū)核定征收,都是按照0.6%的個(gè)人所得稅征收的像圖片中那樣的?!,F(xiàn)在發(fā)生中介勞務(wù)服務(wù)了,有一家公司給我個(gè)體戶打了500萬,不久后我的另一家個(gè)體戶也找到業(yè)務(wù)了并且另一家公司付給我這個(gè)個(gè)體戶500萬,我的這個(gè)兩個(gè)個(gè)體戶是相同的經(jīng)營范圍。那么我的個(gè)體戶的所得稅稅率會累計(jì)變高嗎?這樣的話就不是低所得稅稅率了。聽說年度匯總會把兩個(gè)個(gè)體戶合并起來然后個(gè)人所得稅稅率變高。還要補(bǔ)稅是真的嗎?我現(xiàn)在把兩個(gè)個(gè)體戶完稅后立馬注銷掉,是不是就不用補(bǔ)交個(gè)人所得稅了。
老師,其實(shí)我沒懂,就是說這個(gè)國外取得的所得,已經(jīng)在國外交了的,然后在國內(nèi)又要依據(jù)咱們國內(nèi)的稅率再來計(jì)算一次,我不理解的點(diǎn)在于,你比如說咱們在國外交多了的他也不給退啊,咱們再按照國內(nèi)稅率來算也不用再交,完了咱在國外交了但是依據(jù)國內(nèi)稅率計(jì)算還需要補(bǔ)一點(diǎn)點(diǎn)的就得該補(bǔ)還得補(bǔ)上,我想問的是這個(gè)個(gè)人所得稅稅率咱們國家又和別人國家不完全相同,咱們國家稅率計(jì)算出來要補(bǔ)的請問是補(bǔ)給咱們國家嗎還是說要跟外國平分呢?不太懂
師,先與領(lǐng)取當(dāng)月的工資合并減去扣除標(biāo)準(zhǔn),查找稅率,再將當(dāng)月工資加上一次性收入減去扣除標(biāo)準(zhǔn)計(jì)征個(gè)稅,這個(gè)合并再減的動(dòng)作怎么要做兩次?不是全年一次性獎(jiǎng)金也不是提前退休,是內(nèi)部退養(yǎng)
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉管員是系統(tǒng)里面出庫給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎?內(nèi)賬由于上學(xué)期出庫給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請教你一個(gè)問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對方從對公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤,這個(gè)未分配利潤在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請問是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒有車