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之前有一筆收入330成本240,因廠家質(zhì)量問題造成東西沒修好,現(xiàn)在廠家退還240,我們退給客戶330,會計分錄怎么做

2020-10-08 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-08 08:47

同學你好 之前的分錄直接原分錄負數(shù)紅沖就行了

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快賬用戶8667 追問 2020-10-08 08:48

以前年度的

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快賬用戶8667 追問 2020-10-08 08:49

收入成本已結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-08 08:53

沒事,直接原分錄負數(shù)紅沖就行了

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同學你好 之前的分錄直接原分錄負數(shù)紅沖就行了
2020-10-08
借銷售費用貸庫存商品,應交稅費,現(xiàn)金
2020-08-17
同學,你好,我來給你處理一下,你稍等。
2021-08-25
你好,首先是根據(jù)材料出庫做成本。如果單純是稅務賬賬實不符正常,但是不要差太遠
2025-01-03
借:銀行存款?69790 貸:應收賬款69790 借:應收賬款-34895 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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