你好,要換算成不含稅價(jià)乘以9%才是進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們公司收購(gòu)茶農(nóng)的茶青,代農(nóng)戶開收購(gòu)普通發(fā)票,這個(gè)可以按9%進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣,一般稅額不是用 買價(jià)/(1+9%)*9% 這樣計(jì)算嗎,早上那老師說(shuō)免稅進(jìn)項(xiàng)用 買價(jià)*9%進(jìn)項(xiàng),為什么不是用 買價(jià)/(1+9%)*9%計(jì)算呢
(1)上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的已經(jīng)計(jì)算抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的玉米因管理不善發(fā) 生霉?fàn)€,使賬面成本減少38 140 元(包括運(yùn)費(fèi)成本520 元,已經(jīng)收到了運(yùn)輸企 業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票)答案進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(38 140-520)÷(1-9%)×9%+520×9% 老師,為什么要÷1-9%,520為什么又不除了
×9%之后,不是已經(jīng)是進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎?為什么還要÷(1+9%)
涉稅實(shí)務(wù)#請(qǐng)問(wèn)下:為什么進(jìn)項(xiàng)稅額不是直接*9%.為什么還要?jiǎng)兌?1+9%呢?
老師,你好,我公司是購(gòu)買方,9月開出紅字信息表(之前購(gòu)入的已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),銷售方9月沒(méi)有開紅字發(fā)票,10月開還是不開還不確定,我這邊是要10月份申報(bào)9月增值稅,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購(gòu)買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒(méi)有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過(guò)特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請(qǐng)問(wèn)豆腐是免稅的嗎?
老師,對(duì)公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對(duì)公驗(yàn)證對(duì)嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營(yíng)改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?