同學你好 這個的話直接掛往來就行了

老師,兩家公司的法人都是一個人,當從一個公司的公戶轉(zhuǎn)帳到另一個公司的公戶應(yīng)怎么寫分錄?
公司一個有兩個帳戶在用,一個是法人私戶一個是公戶,兩個賬戶里的錢都是公司的,現(xiàn)在法人私戶轉(zhuǎn)了1萬元到公戶備注:備用金,請問轉(zhuǎn)出時和轉(zhuǎn)入時分別的會計分錄怎么做
兩間公司都屬于同一個法人的,從一個公戶轉(zhuǎn)資金入另一個公戶,用于讓旗下另一個公司支付貨款。分錄怎么入呢
我公司和個人合伙收購另一家公司,收到個人轉(zhuǎn)到對公賬戶投資款。分錄怎么寫
公司法人如果想從公司借200萬,打給法人另外一個公司,這個資金怎么周轉(zhuǎn)好,1、是從對公賬戶打到法人私人卡,2、還是直接從對公賬戶打到另外一個公司對公賬戶。這兩種方法有風險嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
怎么寫分錄,一個公司從公戶工商銀行轉(zhuǎn)帳另一個公司公戶建行。
借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師,我就當借款,再按你說的掛往來可以嗎?
那你得把你的借款分錄紅沖了
好的,我只用其他應(yīng)付款科目,不用其他應(yīng)收款科目可以么?
可以的,這個你自己選擇