您好 印花稅是9月份的 屬期填9月份就好了

老師,新公司7月中旬注冊(cè)為小規(guī)模納稅人,采購(gòu)的公司是一般納稅人,之前采購(gòu)的錢一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票說(shuō)是這個(gè)月開(kāi),但是只能開(kāi)專票,我們公司的話申請(qǐng)是10月份的時(shí)候轉(zhuǎn)為一般納稅人,那我7-9月的票期間還是小規(guī)模收專票沒(méi)關(guān)系嗎,還有一般納稅人開(kāi)普票的話,他產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅不能和進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤,新申辦的企業(yè)頭一次進(jìn)行繳納印花稅,9月份進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)了395萬(wàn)的庫(kù)存,原煤交易花稅屬期的時(shí)候填9月份還是填10月份?
老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤。9月份有購(gòu)進(jìn)合同395萬(wàn)需繳納印花稅1078元。我們做賬的時(shí)候在9月份計(jì)提嗎?還是10月份直接繳納的時(shí)候在做帳?
老師您好,我們是一般納稅人銷售原煤,9月份購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品原煤359萬(wàn)。繳納印花稅。但是填印花稅報(bào)表時(shí)候體現(xiàn)這個(gè)種形式,我正常填報(bào)數(shù)據(jù)正常申報(bào)可以吧?
老師,您好,我們是六月份新成立的一般納稅人企業(yè),六月初有個(gè)50萬(wàn)的股東投資款,9月份有個(gè)150萬(wàn)(含稅)的購(gòu)銷合同收入,我申報(bào)納稅的時(shí)候是不是就得印花稅里資金賬簿那塊填50萬(wàn),技術(shù)合同那填150萬(wàn);企業(yè)所得稅申報(bào)怎樣申報(bào),在填寫財(cái)報(bào)那塊可以自動(dòng)生成嗎?能不能年度申報(bào)企業(yè)所得稅呢?期盼老師的解答。
我從2013年購(gòu)買了一間辦公室自營(yíng),房?jī)r(jià)為210萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要交多少自營(yíng)稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷售收入是100萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問(wèn)一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票

