你好,這兩個(gè)不沖突的。勾選平臺(tái)是另外一個(gè)系統(tǒng)

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話(huà),會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話(huà),那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話(huà),是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話(huà),有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,報(bào)稅的時(shí)候,應(yīng)該先操作稅控盤(pán),打印銷(xiāo)售發(fā)票匯總表,還是應(yīng)該先增值稅服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證發(fā)票,打印認(rèn)證結(jié)果清單呢?
老師,一般納稅人收到專(zhuān)票做賬的時(shí)候,1、如果發(fā)票未認(rèn)證,是不是就稅款進(jìn)入應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅額 ,如果認(rèn)證后,就進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,2專(zhuān)票認(rèn)證的步驟,上增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選簽字后,就可以進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,還是說(shuō)要等進(jìn)電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)后才可以進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,您好。一般納稅人報(bào)增值稅,實(shí)操我是練習(xí)過(guò)了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤(pán),匯總上個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅,導(dǎo)出來(lái)。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選嗎(這時(shí)候需要插金稅盤(pán)不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計(jì)、簽名后,才去電子稅務(wù)局報(bào)增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
老師,我自己沒(méi)有完整的報(bào)過(guò)稅,也沒(méi)有自己獨(dú)立做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入稅控盤(pán),上報(bào)匯總,抄稅是嗎?然后,再進(jìn)入開(kāi)票軟件,把7月份開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票匯總表打印出來(lái),再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺(tái)勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票來(lái),現(xiàn)在找他們開(kāi)票的話(huà),他們說(shuō)當(dāng)時(shí)簽合同的主體開(kāi)不了房租租賃類(lèi)目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請(qǐng)問(wèn)我公司收客戶(hù)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認(rèn)收入,后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理和申報(bào)怎么弄呢
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)我們機(jī)械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開(kāi)13點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票。成本出了購(gòu)買(mǎi)設(shè)備折舊。設(shè)備維修費(fèi)。還應(yīng)該有什么?油費(fèi)和人工可以算作經(jīng)營(yíng)租賃的成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費(fèi)了,沒(méi)有開(kāi)票,但是現(xiàn)在人家要求開(kāi)票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開(kāi)在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問(wèn)一下,我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費(fèi)用15萬(wàn),到今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)來(lái),然后會(huì)計(jì)事務(wù)所的人匯算時(shí)給我們補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬(wàn)的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費(fèi)扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實(shí)際發(fā)放總數(shù)還是計(jì)提總數(shù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤(rùn)
個(gè)體戶(hù)可以用私戶(hù)收款只設(shè)置一套賬嗎


老師,本月沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),可以勾選認(rèn)證嗎?實(shí)際工作中是都勾選認(rèn)證留抵嗎?