你好 這個(gè)購(gòu)銷是需要交納印花的
長(zhǎng)虹電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)彩色電視機(jī)的生產(chǎn)和銷售。其生產(chǎn)的最新型號(hào)的彩色電視機(jī)每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷售該型號(hào)電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給予了5%的銷售折扣。(2)8日,發(fā)貨給鄰省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái),用于銷售;支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷售該新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。(4)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料-批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000000元,增值稅稅額為320000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(5)20日,向全國(guó)第九屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送該型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)。(6)23日,從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅額為180000元。.要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
購(gòu)入電視機(jī)1100元,取得專用發(fā)票,用交印花稅嗎
某電視機(jī)廠為一般納稅人,當(dāng)月發(fā)生了下列幾筆購(gòu)銷業(yè)務(wù): (1)一向某商場(chǎng)銷售電視機(jī)120臺(tái),該廠采用銷售額與銷項(xiàng)稅額合并定價(jià)的方法,每臺(tái)銷售5850元,銷售款已收到 (2)購(gòu)入電子元器件,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票支付價(jià)稅合計(jì)款額為351,000元 (3)為裝修該廠展銷廳,購(gòu)入建筑裝飾材料,已驗(yàn)收入庫(kù),支付價(jià)稅合計(jì)款額 11700元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為17000元求電視機(jī)廠本月應(yīng)納增值稅稅額
簡(jiǎn)答某電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采用托收承付方式A型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)4000元/臺(tái),開出專用發(fā)票,金額40萬(wàn)元,稅率13%,稅額5.2萬(wàn)元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開出專用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,稅額3.9萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到;把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺(tái),不含稅單價(jià)2000元,價(jià)款300萬(wàn)元,購(gòu)銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元,實(shí)際收款113萬(wàn)元(4)購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,稅率13%,稅額26萬(wàn)元(5)購(gòu)進(jìn)大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬(wàn)元,稅率13%,稅額260萬(wàn)元。同時(shí)取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購(gòu)進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬(wàn)元,稅率13%,稅額2.6萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅率9%,稅額
某電視機(jī)廠2019年7月發(fā)生下列幾筆購(gòu)銷業(yè)務(wù)(1)向某商場(chǎng)銷售彩色電視機(jī)120臺(tái),每臺(tái)售價(jià)2850元(不含稅),銷貨款已收到。(2)購(gòu)入電子元器件,價(jià)款18萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為23400元。(3)為裝修該廠展銷廳,購(gòu)入建筑裝飾材料,支付價(jià)稅合計(jì)款113000元,取得增值稅專用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額。(6分)
我們購(gòu)買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的???
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬(wàn)沒付,沒付的60萬(wàn)領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
請(qǐng)教個(gè)問題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
會(huì)計(jì)憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級(jí)財(cái)管中每股收益分析法是什么
每股收益分析法是什么
按多少繳納
你好 按購(gòu)銷合同1000*萬(wàn)分之三繳納印花稅。