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簡(jiǎn)答某電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采用托收承付方式A型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)4000元/臺(tái),開(kāi)出專用發(fā)票,金額40萬(wàn)元,稅率13%,稅額5.2萬(wàn)元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,稅額3.9萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到;把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺(tái),不含稅單價(jià)2000元,價(jià)款300萬(wàn)元,購(gòu)銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開(kāi)出專用發(fā)票,金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元,實(shí)際收款113萬(wàn)元(4)購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,稅率13%,稅額26萬(wàn)元(5)購(gòu)進(jìn)大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬(wàn)元,稅率13%,稅額260萬(wàn)元。同時(shí)取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購(gòu)進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬(wàn)元,稅率13%,稅額2.6萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅率9%,稅額
銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
銷售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬(wàn),實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開(kāi)專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開(kāi)13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎

