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請(qǐng)問老師,每個(gè)月走完賬以后,應(yīng)該怎么核對(duì)做的賬有沒有錯(cuò)誤呢

2020-10-04 07:34
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-04 07:38

同學(xué)你好!可以先核對(duì)下銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付等往來賬目的余額有沒有問題。

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-04 07:40

這個(gè)是最基本的,看下科目方向是不是對(duì)的。另外可以看下利潤率和上月相比或上年同期比,如果相差太大了,比較離譜,那可能費(fèi)用成本或收入類科目記錯(cuò)了

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同學(xué)你好!可以先核對(duì)下銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付等往來賬目的余額有沒有問題。
2020-10-04
未分配利潤,本年利潤,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的鉤稽關(guān)系在于本年利潤,利潤表中的本年利潤累計(jì)加上年初未分配利潤就是資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項(xiàng)的期末數(shù)。
2022-10-17
你好,同學(xué) 預(yù)算會(huì)計(jì)的話,你就是要核對(duì)預(yù)算這邊的資金結(jié)余,合理的實(shí)際貨幣資金和零余額賬戶用款額度是不是相符。這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這一邊不用和預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)賬,他們之間是采用不同的這個(gè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行做賬,這個(gè)根本就沒辦法對(duì)。
2020-10-20
您好, 過了申報(bào)期的,要去稅務(wù)局窗口更正了
2024-07-04
一般最少要對(duì)銀行存款余額,主營業(yè)務(wù)收入余額,還看下應(yīng)收應(yīng)付有沒有異常的
2024-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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