同學(xué)你好!可以先核對下銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付等往來賬目的余額有沒有問題。
請問老師,每個月走完賬以后,應(yīng)該怎么核對做的賬有沒有錯誤呢
老師您好:我想問問,每個月做完賬后,預(yù)算會計(jì)要怎樣對賬?它和財(cái)務(wù)會計(jì)需要對賬嗎,它們之間有什么勾稽關(guān)系?怎樣在做完賬后核對對錯[捂臉][捂臉]
請問,每個月做完賬后,應(yīng)該查哪幾個科目,確保自己的賬沒做錯呢?
老師,請問一下會計(jì)做完賬,報稅等,應(yīng)該核對哪幾個數(shù),知道自己的賬做得沒問題呢?
老師,您好,系統(tǒng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證記賬錯誤,但是沒有權(quán)限返賬,請問要怎么更正呢 原來的憑證應(yīng)該是要沖銷應(yīng)付賬款的,做成了管理費(fèi)用
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
這個是最基本的,看下科目方向是不是對的。另外可以看下利潤率和上月相比或上年同期比,如果相差太大了,比較離譜,那可能費(fèi)用成本或收入類科目記錯了