借應(yīng)付帳款貸銀行存款 少做了支付做這個(gè)

老師你好我建賬時(shí)有一筆應(yīng)付賬款做了期初值,后來才發(fā)現(xiàn)建賬之前這筆款就已經(jīng)付清了,現(xiàn)在這筆往來怎么調(diào)整平
老師好,我公司應(yīng)付賬款15萬,實(shí)際上已經(jīng)付清款,不欠這筆賬了,該怎么平賬?
老師好,公司賬上有筆貨款,對(duì)方已經(jīng)開票給我們了,貨款已經(jīng)付了不是走的對(duì)公賬戶付的,老板不大記得怎么付出去的了,賬上一直掛著的這筆應(yīng)付款怎么處理???
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),付設(shè)備款100萬(發(fā)票已全部來了)已經(jīng)付了90%,90萬,現(xiàn)在付尾款10%,10萬,但現(xiàn)在出現(xiàn)了質(zhì)量扣款3萬,賬上掛了應(yīng)付賬款10萬,但我們實(shí)際這次支付7萬,我們?cè)趺醋鲑~,進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出
賬上應(yīng)付賬款40多萬,實(shí)際已經(jīng)私下解決了,賬上這個(gè)錢該怎么辦
請(qǐng)問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?


實(shí)際已經(jīng)不欠對(duì)方了,也要這么平賬?
實(shí)際你們支付了沒有做賬是不是
是支付給個(gè)人了,個(gè)人開不了票,找了個(gè)公司給我們開的票,實(shí)際跟開票方?jīng)]有業(yè)務(wù)往來。
支付給個(gè)人的分錄怎么做的
也是老板個(gè)人支付的
然后對(duì)方企業(yè)給你開一個(gè)收據(jù) 借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)付款 還錢給你老板
對(duì)方?jīng)]有收錢,也不給我們開收據(jù)
委托收款證明開嗎 不開的話借應(yīng)付帳款貸營(yíng)業(yè)外收入
是供應(yīng)商找的企業(yè),開票企業(yè)屬于第三方,我們聯(lián)系不上,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
是的 那你們這樣的話多交所得稅