你好,同學(xué)。你的個(gè)稅有應(yīng)納稅所得額嗎?你的收入是11萬多,扣除的費(fèi)用是6萬。你每月開的發(fā)票都是普通發(fā)票嗎?
老師,您幫我看看,我上個(gè)季度開票數(shù)是112796,增值稅百分之一的稅率,您看我填的對(duì)不對(duì),哪里還需要改,我家每個(gè)月開發(fā)票沒超過10萬,這個(gè)還用交稅嗎
老師,您好 請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個(gè)月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師,幫我看看,這個(gè)個(gè)體戶增值稅一進(jìn)來就顯示已申報(bào)不讓修改,是不是核定21萬的意思,可是一季度實(shí)際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個(gè)開票金額怎么辦,是要更正申報(bào)嗎,這個(gè)數(shù)填哪行
老師,我這個(gè)季度開了29萬的人工費(fèi)發(fā)燒剛才看了看都是0稅率開出來的,過幾天還要開10來萬的人工費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月需要交稅了……這可怎么辦,是不是0稅率是違規(guī)?稅務(wù)會(huì)不會(huì)找……
老師 我是小規(guī)模企業(yè) 現(xiàn)在把房產(chǎn)租給另外一個(gè)公司 然后我們需要開租賃發(fā)票 我看稅率是百分之5?。?那這個(gè)還能享受不超過三十萬減免嗎
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
我上一季度開發(fā)票開了112796,我家是個(gè)體,核定額是6萬,是普通發(fā)票,您看我個(gè)稅用交嗎,表填的對(duì)嗎
超過6萬的部分是需要繳納個(gè)稅的。月不超10萬,開具的普票的話,免征增值稅。
老師,那要是有專票呢,專票和普票在增值稅和所得稅上有啥區(qū)別
開具的是專票的話,無論是多少,都需要繳納增值稅的。所得稅和開什么票沒有關(guān)系的,只要有所得,就需要繳納所得稅的
老師,是不是只交超出核定額的那部分?。繘]有征收率應(yīng)該交多少啊
是只交超過核定額的那部分。征收率是看稅局給你核定的
專票普票都開了,普票就是按月不超過十萬就免增值稅,然后專票部分繳納增值稅?
普票和專票加一起,不超10萬的,普票部分免征增值稅。如果加一起,超過10萬的,全額繳納增值稅
個(gè)稅就交超出核定額的那部分就行了
是的。用超出核定額的那部分乘以稅局給你們核定的征收率
老師,那要是只開專票也是一個(gè)月不超過十萬就沒事唄,我家一個(gè)季度怎么能核定才六萬多,是不是太少了,能改嗎
開專票的話,開多少都是需要繳納增值稅的。核定這個(gè)的話,只能稅局才能改的。
老師,今年沒有出臺(tái)制度是個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得月不超過十萬就全免稅嗎
老師,就我之前給你發(fā)那個(gè)表,要是沒超的話怎么報(bào)啊,我家是快遞公司,報(bào)增值稅是服務(wù)還是貨物和勞務(wù)啊
開具普票,月不超10萬,增值稅是可以免的。 快遞公司是按照服務(wù)的
老師,表不會(huì)填
你把你的增值稅申報(bào)表截圖發(fā)一下
這三張表我都不會(huì)填,我應(yīng)稅額是50000的話
老師你干啥呢
增值稅那個(gè)填在增值稅納稅申報(bào)表第3欄和第10欄。減免稅申報(bào)明細(xì)表不填寫。
定期定額自行申報(bào)表經(jīng)營所得中需要把稅率征收率填上