您好 0稅率開具發(fā)票?不是零稅率的業(yè)務(wù) 可以發(fā)票紅沖 然后再開具正確的哈
老師好!我們是一般納稅人建筑公司,我們6至8月的工程材料票、人工費(fèi)都已入賬,但是工程款回不來,銷售發(fā)票沒開,這個(gè)月虧損200萬,等幾個(gè)月后回款時(shí)再開銷售發(fā)票,又利潤100多萬還得多交企業(yè)所得稅,這個(gè)您看看這個(gè)情況咋辦合適,謝謝了! 還有就是開門窗安裝費(fèi)發(fā)票,能頂人工費(fèi)嗎
個(gè)人經(jīng)營所得稅,我是10月份成立的,現(xiàn)在一個(gè)季度開了14萬的普票出去,但是我的油費(fèi),房租,水電這些費(fèi)用都沒有開進(jìn)來,我是不是要交很多個(gè)稅???現(xiàn)在我要怎么辦?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了三萬的發(fā)票,是不是能免交增值稅?季度末還需要繳其他稅么?稅率是多少?謝謝!
老師,您好,我是小規(guī)模,這個(gè)月開了一張紅沖22年10月份的發(fā)票,稅率0%,又開了一張紅沖當(dāng)月的稅率0%的發(fā)票,政策下來前還開了一張3%的發(fā)票,其余都是1%,請(qǐng)問我報(bào)稅需要怎么填表呢,我怎么填票表比對(duì)都不通過。
老師,我的第一個(gè)季度增值稅小規(guī)模納稅人,開了50多萬發(fā)票,里面有一些10多萬開成0%稅率,但是我已經(jīng)交了增值稅了,現(xiàn)在增值稅在借方,怎么辦?怎么調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄?櫻
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?