你好 不需要交增值稅所得稅附加稅 印花稅不免
老師,我們有經(jīng)營一個果園,請問會涉及哪些稅種呢?年收入在三四十萬左右,是不是就不用交增值稅?
老師,我們單位是以超過一千元及使用年限超過一年來衡量固定資產(chǎn)的。我們幾個辦公室的桌子和椅子的。椅子是四百多,椅子是三百多,單價加起來不夠一千,在八百左右,但是二十套左右的總價為一萬多,請問這種情況下是不是把桌子和椅子歸位一套,然后算固定資產(chǎn)呢
請問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報上個月的增值稅,本月銷項稅額20萬,增值稅預(yù)繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個差額13萬的稅款,我進(jìn)項稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
老師我的問題是這樣的,就是我們公司的那個小股東,他他有自己的另外一家公司,就是這個a公司股東,股東B以公司a的名義,在2021年的九月份左右買了一輛車,這輛車的價值大概是380萬左右,然后他現(xiàn)在就是2023年的,現(xiàn)在是三月份左右,他是想把這輛車過戶到他自己的名下,就是相當(dāng)于公司。轉(zhuǎn)讓這個資產(chǎn)到股東,這里面會涉及到哪些稅,稅是按照多少的稅率來交,另外是企業(yè)涉及到哪些,就是個人,涉及到哪些,我想知道的是這個問題。
請問老師,我們企業(yè)要租個人的房租作為單位宿舍,個人需要給我們開發(fā)票,發(fā)票稅率是多少呢,涉及哪些稅率,是不是只交增值稅,23年個人房屋月租金未滿1 0萬,是不是免征增值稅呢?因為房東一聽到要開票就不想租給公司
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
這是一個個人獨資企業(yè),不會涉及企業(yè)所得稅吧?這樣不需要交增值稅附加稅,也不用交個稅嘛?沒有簽合同也不用交印花稅吧?
生產(chǎn)經(jīng)營所得 沒有企業(yè)所得稅 需要交印花稅
個稅要交嗎?如果要交,是怎么算的呢
生產(chǎn)經(jīng)營所得不需要交的