疫情期間免增值稅 屬于免稅行業(yè)

老師,小微企業(yè)所得稅每季度有減免的,這個是不是跟國稅減免一樣的,在做企業(yè)年報中有減免國稅項和地稅減免項
小微企業(yè)免30萬 季度做賬是營業(yè)外收入 但是這個收入不還是要交所得稅嗎 這免的啥
我想問一下,小微企業(yè)每個季可以開30萬免增值稅普票,那企業(yè)所得稅是不會免的,那還是一樣要弄普票來抵費用嗎
老師,有個地方不太理解,小微企業(yè),免稅行業(yè),這倆個賬務處理不一樣,肖哲老師說免稅行業(yè)免收增值稅,企業(yè)所得稅,小微不滿30萬免增值稅,但要交企業(yè)所得稅,那培訓機構行業(yè)屬小微企業(yè)還是免稅行業(yè)?
老師,現在小規(guī)模納稅人年銷售額500萬免增值稅,但是小微企業(yè)是年銷售額300萬以內才屬于小微企業(yè),這樣是不是說年銷售額在300-500萬之間的企業(yè)就不屬于小微企業(yè)了不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了是嗎
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數,非限定數據是負數,這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
是不是這樣?這家單位是培訓機構行業(yè),賬務是不是按以上處理?
你好 是的 是這么做的
老師,小微企業(yè)報季報增值稅報表時只要報主表,附表1和減免稅表不要報。但疫情期間免稅的企業(yè)要報主表,還要報減免稅表的免稅那一欄。那現在這個培訓機構企業(yè)怎么報?
因為培訓機構行業(yè)屬于今年疫情期間的免稅生活服務行業(yè)
在其他免稅額填寫 還有減免表zuihouyihang
還有減免表最后一行填寫
這個疫情期間,如果這個單位銷售額超過30萬還免稅嗎?
你好 是的 免增值稅的
這家單位2020年1月之前應該填寫小微企業(yè)免稅銷售額這一欄,2020年1月之后到疫情結束之前填寫其他免稅銷售額這一欄?
是的 填寫其他免稅銷售額
這家單位第一,第二季度,都填的小微企業(yè)銷售額那一欄,這個季度要改過來嗎?
需要修改的 應該在哪里填寫的
不是說要填其他免稅銷售額那一欄嗎?
是啊 就是在其他免稅銷售額
如果不是 前期的不需要修改了
是不是因為培訓行業(yè)屬于今年疫情期間的免稅生活服務類行業(yè),所以要填在其他免稅銷售額那一欄?
是因為 就是這個原因的
如果還填在小微企業(yè)銷售額那一欄,有什么說法嗎?
這個是小規(guī)模季度30萬減免的
不對啊,肖哲老師講的這一課,是旅游行業(yè),也屬于疫情期間免稅生活服務行業(yè),但是填這張表的時候,填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄?
超過三十萬在這里填寫絕對不可以
而且你開的發(fā)票都是免稅的