同學(xué)你好 個(gè)人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個(gè)稅,并且得帶來(lái)發(fā)票,是這樣嗎?——是的;
您好,我想問(wèn)一下,旅游業(yè)開發(fā)票,現(xiàn)在是免稅的,但是企業(yè)所得稅不免,那發(fā)票該怎么開? 開發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)費(fèi)。一般納稅人,開發(fā)票的時(shí)候稅率可以選擇“免稅”,但那樣的話企業(yè)所得稅怎么扣呢?是將扣除企業(yè)所得稅以后的金額填進(jìn)金額欄嗎?
我想問(wèn)一下,小微企業(yè)每個(gè)季可以開30萬(wàn)免增值稅普票,那企業(yè)所得稅是不會(huì)免的,那還是一樣要弄普票來(lái)抵費(fèi)用嗎
老師您好,個(gè)人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個(gè)稅,并且得帶來(lái)發(fā)票,是這樣嗎?
老師問(wèn)一下,個(gè)獨(dú)交哪些稅,一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn),免增值稅嗎?自己可以開專票嗎?開專票免增值稅嗎?還有他不交企業(yè)所得稅,交個(gè)稅是以利潤(rùn)給基數(shù)算,還是以開票額計(jì)算呢。
以前是小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免稅,然后免的這個(gè)增值稅放到營(yíng)業(yè)外收入里。企業(yè)所得稅不減免,現(xiàn)在這個(gè)增值稅普通發(fā)票開出來(lái)的直接是免稅的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不考慮增值稅了嗎,也不考慮企業(yè)所得稅了嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
好的,謝謝,再請(qǐng)問(wèn)那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報(bào)個(gè)稅,如果要申報(bào)的話在個(gè)稅系統(tǒng)中的那個(gè)選項(xiàng)里申報(bào)
同學(xué)你好 再請(qǐng)問(wèn)那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報(bào)個(gè)稅,如果要申報(bào)的話在個(gè)稅系統(tǒng)中的那個(gè)選項(xiàng)里申報(bào)——這個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅的;