同學(xué)你好 個(gè)人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個(gè)稅,并且得帶來發(fā)票,是這樣嗎?——是的;
您好,我想問一下,旅游業(yè)開發(fā)票,現(xiàn)在是免稅的,但是企業(yè)所得稅不免,那發(fā)票該怎么開? 開發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)費(fèi)。一般納稅人,開發(fā)票的時(shí)候稅率可以選擇“免稅”,但那樣的話企業(yè)所得稅怎么扣呢?是將扣除企業(yè)所得稅以后的金額填進(jìn)金額欄嗎?
我想問一下,小微企業(yè)每個(gè)季可以開30萬免增值稅普票,那企業(yè)所得稅是不會(huì)免的,那還是一樣要弄普票來抵費(fèi)用嗎
老師您好,個(gè)人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個(gè)稅,并且得帶來發(fā)票,是這樣嗎?
老師問一下,個(gè)獨(dú)交哪些稅,一個(gè)季度不超過45萬,免增值稅嗎?自己可以開專票嗎?開專票免增值稅嗎?還有他不交企業(yè)所得稅,交個(gè)稅是以利潤(rùn)給基數(shù)算,還是以開票額計(jì)算呢。
以前是小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免稅,然后免的這個(gè)增值稅放到營(yíng)業(yè)外收入里。企業(yè)所得稅不減免,現(xiàn)在這個(gè)增值稅普通發(fā)票開出來的直接是免稅的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不考慮增值稅了嗎,也不考慮企業(yè)所得稅了嗎?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
好的,謝謝,再請(qǐng)問那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報(bào)個(gè)稅,如果要申報(bào)的話在個(gè)稅系統(tǒng)中的那個(gè)選項(xiàng)里申報(bào)
同學(xué)你好 再請(qǐng)問那取得500元以下的零星支出收據(jù)我是否要申報(bào)個(gè)稅,如果要申報(bào)的話在個(gè)稅系統(tǒng)中的那個(gè)選項(xiàng)里申報(bào)——這個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅的;