你好,這個(gè)是只這次有的業(yè)務(wù),還是日后都會(huì)涉及
老師,我們是電梯制造企業(yè),加裝電梯合同里有電梯和井道制作兩部分,到時(shí)開(kāi)票也是分開(kāi)開(kāi),井道制作我應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入 金額比較大
老師,就原來(lái)問(wèn)過(guò)你的一家公司是提供電機(jī)安裝服務(wù)的,營(yíng)業(yè)范圍第一條是發(fā)電機(jī)組和電梯等的技術(shù)研發(fā)和銷(xiāo)售:第二條是系統(tǒng)安裝調(diào)試、咨詢和服務(wù)等;再往后面是數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃和設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)和服務(wù),半導(dǎo)體、材料的研發(fā)及銷(xiāo)售,還有提供智能建筑服務(wù)、機(jī)電、環(huán)保工程和服務(wù)等; 像這個(gè)開(kāi)出去的發(fā)票只有第一條算是主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?第二條及后面的都是其他業(yè)務(wù)收入嗎?我認(rèn)為技術(shù)公司對(duì)發(fā)電機(jī)組的安裝、維保服務(wù)應(yīng)該也是主營(yíng)收入吧? 我看以前會(huì)計(jì)只把第一條的記入主營(yíng)收入,其他都記入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?
老師,我們是印刷行業(yè)的,印制標(biāo)簽的。我有個(gè)疑問(wèn),我們企業(yè)印刷前是需制作版輥的,這個(gè)版輥的意思就是先設(shè)計(jì)圖案,然后由制版廠在版輥上制造出圖案,我們加上墨水和薄膜,把圖案印出來(lái)。關(guān)于這個(gè)制版,我們是要收客戶制版費(fèi)用的,但是這個(gè)制版費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)收入還是其他收入呢?我分不清楚了。主營(yíng)的話,我的主營(yíng)只有印出來(lái)的東西,才是我主營(yíng)去銷(xiāo)售的,這個(gè)版輥,客戶通過(guò)我們?nèi)プ?,我們?cè)僬抑瓢鎻S去做,最后確定沒(méi)問(wèn)題才開(kāi)始印制。沒(méi)有版輥也印刷不出來(lái),所以您說(shuō)該是什么呢?
老師,企業(yè)是制造風(fēng)電葉片的,把車(chē)間的一部分生產(chǎn)工作外包給一個(gè)外包公司,他們雇用的員工沒(méi)有安全帽和反光馬甲,我們賣(mài)給他們,計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分其他業(yè)務(wù)收入我應(yīng)該填在哪項(xiàng)里呢?
老師,我們是電商企業(yè),貨款全部收在支付寶里了,大多都開(kāi)票了,我做賬的時(shí)候借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。采購(gòu)(有發(fā)票)的貸方寫(xiě)了其他貨幣資金支付寶了,銷(xiāo)售那部分已經(jīng)收到貨款的,我是不得從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入其他貨幣資金,讓?xiě)?yīng)收賬款持平呢老師?
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉(cāng)管員是系統(tǒng)里面出庫(kù)給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來(lái)做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來(lái)做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫(kù)給了員工食堂,外賬是沒(méi)有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫(kù)給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫(kù)存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎??jī)?nèi)賬由于上學(xué)期出庫(kù)給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購(gòu)貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來(lái)的晚,這邊是按照去年的6821來(lái)申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開(kāi)的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對(duì)方從對(duì)公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤(rùn),這個(gè)未分配利潤(rùn)在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷(xiāo),9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤(rùn)3萬(wàn)元 銀行存款3萬(wàn)元,那要直接做支付未分配利潤(rùn) 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒(méi)有車(chē)
日后都會(huì)有 涉及加裝電梯都會(huì)有
你好,那如果你想分別統(tǒng)計(jì)就就可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目區(qū)分開(kāi)
好的 老師 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就不分了 井道制作的成本 就記到庫(kù)存商品-電梯里 可以的吧
你好,這個(gè)是否分開(kāi)看看你是不是單獨(dú)核算成本,如果不需要可以不分開(kāi)
好的老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!