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老師好!我們這個月的主營成本進項票開多了,可以不認證抵扣不報那么多成本嗎?放\'下個月抵扣可以嗎

2020-09-30 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 14:00

您好,可以的,這個稅務(wù)局沒有強制要求。

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快賬用戶1095 追問 2020-09-30 14:08

是這樣的老師,我們是淘寶線上銷售,9月銷售額600萬,平臺服務(wù)費160萬,現(xiàn)在稅局允許我們把160萬的平臺服務(wù)費扣除后的金額確認為收入,也就是440萬,但是我們的成本票實際是500萬,這樣怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2020-09-30 14:17

您好,淘寶這種模式不是特別清楚, 我理解這個操作,會導致您長期無法繳納增值稅,,稅務(wù)局沒有問題嗎? 如果認可,您就正常抵扣就行

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快賬用戶1095 追問 2020-09-30 14:21

那如果把進項少認證一些呢

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快賬用戶1095 追問 2020-09-30 14:21

票開了500萬,只認證400萬

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齊紅老師 解答 2020-09-30 14:30

您可以只認證400萬,不過有個問題呢,您銷售額600,成本加上服務(wù)費都660了。您虧損了呢

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快賬用戶1095 追問 2020-09-30 15:07

是啊,這些都是實際的數(shù)哦,可以報嗎?本來就是虧損

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齊紅老師 解答 2020-09-30 15:08

您好,可以報啊。不過最好還是和專管員溝通一下

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您好,可以的,這個稅務(wù)局沒有強制要求。
2020-09-30
你好,沒有問題,可以留著下月認證抵扣。
2024-06-10
同學,你好 可以放著,但不要跨年
2021-09-28
可以的,可以這么做的,對方給你開的是產(chǎn)品的嗎?如果是的話,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
2021-12-24
同學你好 這樣可以的哦
2022-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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