您好,可以的,這個(gè)稅務(wù)局沒有強(qiáng)制要求。
老師,請問我本月發(fā)票夠抵扣了,再開進(jìn)來的發(fā)票可以下個(gè)月認(rèn)證下個(gè)月抵扣嗎?
老師好!我們這個(gè)月的主營成本進(jìn)項(xiàng)票開多了,可以不認(rèn)證抵扣不報(bào)那么多成本嗎?放\'下個(gè)月抵扣可以嗎
老師,我想問下,我們公司開了好多材料成本票,每個(gè)月用不了那么多抵扣。我可以放著嘛?有沒期限?我跨年也可以嘛?
老師進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證系統(tǒng)里面多了一列不抵扣的原因,如果這個(gè)月發(fā)票不認(rèn)證抵扣可以不選嗎
老師,我們是一般納稅人,這個(gè)月有多余的進(jìn)項(xiàng)票,可以放在下個(gè)月抵扣認(rèn)證吧?
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰呀,我記得之前有一道題說的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到政府補(bǔ)貼需要開發(fā)票嗎?
之前申報(bào)個(gè)稅都是用申報(bào)密碼登錄系統(tǒng)報(bào)稅,不小心把自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)卸載了,現(xiàn)在重新安裝軟件,如何快速獲取之前申報(bào)的人員信息(非辦稅員)
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來的專票,我們過了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
是這樣的老師,我們是淘寶線上銷售,9月銷售額600萬,平臺服務(wù)費(fèi)160萬,現(xiàn)在稅局允許我們把160萬的平臺服務(wù)費(fèi)扣除后的金額確認(rèn)為收入,也就是440萬,但是我們的成本票實(shí)際是500萬,這樣怎么操作呢
您好,淘寶這種模式不是特別清楚, 我理解這個(gè)操作,會(huì)導(dǎo)致您長期無法繳納增值稅,,稅務(wù)局沒有問題嗎? 如果認(rèn)可,您就正常抵扣就行
那如果把進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證一些呢
票開了500萬,只認(rèn)證400萬
您可以只認(rèn)證400萬,不過有個(gè)問題呢,您銷售額600,成本加上服務(wù)費(fèi)都660了。您虧損了呢
是啊,這些都是實(shí)際的數(shù)哦,可以報(bào)嗎?本來就是虧損
您好,可以報(bào)啊。不過最好還是和專管員溝通一下