你好,不能抵扣的,要先抵扣,再轉(zhuǎn)出,可以抵扣的要分離的,不能直接合并入賬。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)收到專票做賬必須要把進(jìn)項(xiàng)稅額做出來(lái)嗎?可以價(jià)稅合計(jì)做入成本費(fèi)用嗎?
你好,老師,小規(guī)模納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票可以計(jì)入成本及費(fèi)用,來(lái)抵扣企業(yè)所得稅,那么在收到進(jìn)項(xiàng)票,做賬時(shí),怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人收到餐飲費(fèi),住宿費(fèi)專票必須單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅分錄然后再轉(zhuǎn)出嗎?還是可以直接做價(jià)稅合計(jì)的發(fā)票金額?
你好老師.我4月收到了增值稅專用發(fā)票.我先把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本,等需要抵銷項(xiàng)的時(shí)候再計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
你好老師,想問(wèn)一下個(gè)體戶收到專票不進(jìn)行稅額抵扣可以做成本票做賬嗎
2022年有一筆房租支出,沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)分錄,24年抵扣了那個(gè)房租進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費(fèi)用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用, 然后管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來(lái)做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購(gòu)買辦公設(shè)備什么的,但這個(gè)業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進(jìn),他現(xiàn)在要借支購(gòu)買,那他能直接跟那公司借支嗎?因?yàn)樗粚儆谀枪镜膯T工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報(bào)出口退稅的時(shí)候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導(dǎo)入和填出口發(fā)票號(hào),第二步一直提示要待補(bǔ)填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊(cè)企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事
老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對(duì)這個(gè)賬目有沒(méi)有做對(duì),要怎么檢查
公司買房就要交房產(chǎn)稅嗎,從價(jià)和從租有什么區(qū)別
一季度收入20萬(wàn),成本165000其本費(fèi)用15000,預(yù)繳500稅款 二季度累計(jì)收入30萬(wàn),累計(jì)扣除基本費(fèi)用30000,想預(yù)繳去掉累稅后和減半后的稅款是600的,成本費(fèi)用應(yīng)該是多少
如果發(fā)票是CIF價(jià),開(kāi)具的出口發(fā)票按什么價(jià)格
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)單上有個(gè)雜費(fèi)9300人民幣,貨物金額20萬(wàn),單一窗口有個(gè)統(tǒng)計(jì)美元價(jià)匯總金額是20萬(wàn)+9300換算成美元的金額,那我開(kāi)票按什么金額開(kāi)呢?
老師,為什么不能直接入賬呀,我合并入賬,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不去抵扣了可以嗎?
你好,不抵扣,這張票會(huì)成為滯留票。
現(xiàn)在不是取消了360認(rèn)證期限了嗎
你好,是取消了,但是你不代表你可以當(dāng)普票一樣入賬。
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),沒(méi)操作過(guò)抵扣勾選那個(gè)按鈕
你好,與你企業(yè)性質(zhì)沒(méi)關(guān)系。都是一樣的,再勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證。