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企業(yè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月底怎么處理呢

2020-09-29 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-29 15:34

你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶4805 追問 2020-09-29 15:36

每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)科目呢

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齊紅老師 解答 2020-09-29 15:45

您好 ,最好是月末就把所有的科目結(jié)平,按照上面的情況寫分錄,

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快賬用戶4805 追問 2020-09-29 16:05

好的,那減免稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2020-09-29 16:09

你好, 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,

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快賬用戶4805 追問 2020-09-29 16:12

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-29 16:17

您好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價,

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2020-09-29
你好 可以不做賬的
2021-10-03
您好, 不用賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額
2023-10-21
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-09-05
你好?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2020-10-17
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