你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月底怎么處理呢
月底進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅怎么處理
年底的時候,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,怎么處理
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月底賬務(wù)怎么處理
老師 出口企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng) 這個進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
公司請了一個技術(shù)人員,只干一個月,月工資5萬,是安薪金工資,還是對方開勞務(wù)票按勞務(wù)走?哪個下來交稅合算
老師,今年是高新復(fù)審,復(fù)審那邊查出這個問題,22年年報適用的企業(yè)會計準(zhǔn)則與當(dāng)年納稅申報表、其他年度年報等適用的準(zhǔn)則(企業(yè)會計制度)不一致,請核實(shí); 審計報告已經(jīng)出具完成了,我可以修改匯算清繳報表嗎?
買液化氣,先開票500元,但是沒有實(shí)際付款。后面用的時候在實(shí)際支付每次100元,這個分錄該怎么做?
老師,開出的電子票可以部分金額紅沖嗎?
老師,出口報關(guān)單上合同協(xié)議號一欄,忘記填寫了,影響出口退稅嗎?
請問老師,我們是這個月才升級成為一般納稅人,請問認(rèn)證發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是次月15日前認(rèn)證
老板問近一年的產(chǎn)值是多少,是看資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表,老板又問對公流水一年的是多少,對公流水是支出和收入的合計數(shù)嗎
老師,我司為一般納稅人,主營業(yè)務(wù)簡易征收,本月抖音銷售額247470元,用戶實(shí)付247173.5元,平臺補(bǔ)貼296.5(平臺補(bǔ)貼款要求我們給他們開具6%的發(fā)票,此票我們不能抵扣),我們結(jié)算金額為244802.26元,手續(xù)費(fèi)為1484.82元,退款金額為1182.92元(主營業(yè)務(wù)簡易征收稅率為3%),請問怎么做會計分錄
老師,假設(shè)我們進(jìn)貨商品登記入庫100噸,但是實(shí)際銷售了98噸。這個成本賬手工如何登記。如何做賬務(wù)處理
老師 請問一下新注冊的公司現(xiàn)在沒有任何業(yè)務(wù) 我是做一般還是小規(guī)模好點(diǎn)
每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)科目呢
您好 ,最好是月末就把所有的科目結(jié)平,按照上面的情況寫分錄,
好的,那減免稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好, 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
好的,謝謝
您好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價,