你好 不能的 。如果是開(kāi)的10月的發(fā)票日期 就不可以拿來(lái)認(rèn)證抵扣9月的銷(xiāo)項(xiàng)稅的 。
老師,9月我們購(gòu)買(mǎi)貨物,并賣(mài)出,購(gòu)進(jìn)的貨物對(duì)方10月才開(kāi)票,我們賣(mài)出的貨物已經(jīng)開(kāi)了票,請(qǐng)問(wèn),到時(shí)候10月的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證到9月嗎?我們不想交稅,是否得作廢發(fā)票
老師好,買(mǎi)方9月份買(mǎi)了A,B,C,D,E五種產(chǎn)品,我們賣(mài)方9月開(kāi)出發(fā)票,五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上,9月份買(mǎi)方發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在10月份,買(mǎi)方要退C,D兩個(gè)貨,請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)方怎么弄這個(gè)發(fā)票?是我們開(kāi)紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒(méi)退貨的)都開(kāi)成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開(kāi)紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開(kāi)一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開(kāi)出來(lái)嗎?還是11月份開(kāi)出來(lái)也可以?
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人,我8月9月10月購(gòu)買(mǎi)的貨物對(duì)方在10月一次給我開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,我這邊8月和9月購(gòu)進(jìn)貨物沒(méi)有票附在本月憑證里,我已經(jīng)確認(rèn)了當(dāng)月的購(gòu)進(jìn)和收入,請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么處理?
老師你好,就是我們九月份購(gòu)買(mǎi)的貨物,十月份他們才開(kāi)具發(fā)票,我的9月份做賬里面可以把10月份的發(fā)票做到9月份里嗎?
老師好,我公司15年購(gòu)進(jìn)的貨物,這個(gè)月才收到發(fā)票,貨物在15年已經(jīng)賣(mài)出并開(kāi)具發(fā)票,想問(wèn)老師這張發(fā)票我能否退回給對(duì)方公司?如果不退回我該怎么入賬處理
一般納稅人企業(yè),將2015年購(gòu)置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬(wàn)元。簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問(wèn)問(wèn)外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝](méi)有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來(lái)的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開(kāi)會(huì),來(lái)料不良挑選)是不是這樣分開(kāi)核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫(xiě)簡(jiǎn)歷
一般納稅人免稅銷(xiāo)售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷(xiāo)售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)配件,叉車(chē)折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
那怎么辦
你看看你其他是否有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)多繳納增值稅的哦。
沒(méi)有了,,銷(xiāo)項(xiàng)是我今天開(kāi)的,那我可以作廢吧?我是不就不用交稅了,等有了進(jìn)項(xiàng),我再開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),是嗎?
你好 你實(shí)際有業(yè)務(wù) 開(kāi)票就不用作廢 你報(bào)稅就行了。 你有收入了不管你開(kāi)票與否都要報(bào)稅的。 不是不開(kāi)票就不報(bào)稅的。 都你這樣處理 。 那好多人都不報(bào)稅了 稅務(wù)局不是沒(méi)稅收了。不對(duì)的。
可是這個(gè)月我沒(méi)進(jìn)項(xiàng),我就開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng),那我銷(xiāo)項(xiàng)的稅錢(qián)都得交。下個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng),我再開(kāi)銷(xiāo)賬,相抵,我不用全額交了,是么?我理解的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)給意見(jiàn)
你好 不對(duì)。 意思就是你這個(gè)月實(shí)際收入是100萬(wàn) 。 你不管開(kāi)票還是不開(kāi)票 你都報(bào)100萬(wàn)的不含稅收入的 。 你有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅就可以少繳納。 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就全額繳納。
對(duì),那么我到下個(gè)月的時(shí)候,有進(jìn)項(xiàng)就可以少繳納了,這個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)可就要全繳納,所以我作廢發(fā)票,重開(kāi)到下個(gè)月,就對(duì)了,是么,是這個(gè)道理嗎
你好 不是 你現(xiàn)在就算不開(kāi)票 已經(jīng)是收入 也得報(bào)稅的 。 不是你開(kāi)票才報(bào)稅的 。 你估計(jì)是理解成 開(kāi)票才繳納稅費(fèi) 。 增值稅是根據(jù)你納稅義務(wù)時(shí)間來(lái)的。 你是發(fā)生了收入 當(dāng)月就要報(bào)稅的。 不管你是否開(kāi)票 。
老師,我理解您的意思,發(fā)生了業(yè)務(wù)就得報(bào)稅,但是我購(gòu)買(mǎi)的上家,他們也沒(méi)給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,下個(gè)月才給開(kāi),對(duì)方下個(gè)月開(kāi)我們也下月開(kāi),不是不開(kāi),下個(gè)月開(kāi)不就避免了多繳稅了么,
你好 不是你這樣避稅的 。 你這樣是偷漏稅了
沒(méi)有啊,發(fā)生的業(yè)務(wù)我們開(kāi)票啊,下個(gè)月開(kāi)啊,這樣哪有漏稅啊
你好 你這個(gè)月就要做收入。 下個(gè)月報(bào)稅的 。
好的,老師,我們下月申報(bào)并且納稅,我們進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月取得,假如我們此后再也沒(méi)業(yè)務(wù)了,那進(jìn)項(xiàng)稅就留抵了是么,怎么處理
你好 是的 你多了進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)留抵的。
我們今后再也無(wú)業(yè)務(wù)了,留抵稅怎么處理掉,稅務(wù)局會(huì)退錢(qián)嗎
你好 你們公司不會(huì)沒(méi)有收入的吧 。 一般留抵進(jìn)項(xiàng)稅是不會(huì)退稅的。