你好 不能的 。如果是開的10月的發(fā)票日期 就不可以拿來認(rèn)證抵扣9月的銷項(xiàng)稅的 。
老師,9月我們購買貨物,并賣出,購進(jìn)的貨物對(duì)方10月才開票,我們賣出的貨物已經(jīng)開了票,請(qǐng)問,到時(shí)候10月的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證到9月嗎?我們不想交稅,是否得作廢發(fā)票
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產(chǎn)品,我們賣方9月開出發(fā)票,五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上,9月份買方發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在10月份,買方要退C,D兩個(gè)貨,請(qǐng)問我們賣方怎么弄這個(gè)發(fā)票?是我們開紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人,我8月9月10月購買的貨物對(duì)方在10月一次給我開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,我這邊8月和9月購進(jìn)貨物沒有票附在本月憑證里,我已經(jīng)確認(rèn)了當(dāng)月的購進(jìn)和收入,請(qǐng)問這種情況該怎么處理?
老師你好,就是我們九月份購買的貨物,十月份他們才開具發(fā)票,我的9月份做賬里面可以把10月份的發(fā)票做到9月份里嗎?
老師好,我公司15年購進(jìn)的貨物,這個(gè)月才收到發(fā)票,貨物在15年已經(jīng)賣出并開具發(fā)票,想問老師這張發(fā)票我能否退回給對(duì)方公司?如果不退回我該怎么入賬處理
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
那怎么辦
你看看你其他是否有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。 如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)多繳納增值稅的哦。
沒有了,,銷項(xiàng)是我今天開的,那我可以作廢吧?我是不就不用交稅了,等有了進(jìn)項(xiàng),我再開銷項(xiàng),是嗎?
你好 你實(shí)際有業(yè)務(wù) 開票就不用作廢 你報(bào)稅就行了。 你有收入了不管你開票與否都要報(bào)稅的。 不是不開票就不報(bào)稅的。 都你這樣處理 。 那好多人都不報(bào)稅了 稅務(wù)局不是沒稅收了。不對(duì)的。
可是這個(gè)月我沒進(jìn)項(xiàng),我就開出銷項(xiàng),那我銷項(xiàng)的稅錢都得交。下個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng),我再開銷賬,相抵,我不用全額交了,是么?我理解的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)給意見
你好 不對(duì)。 意思就是你這個(gè)月實(shí)際收入是100萬 。 你不管開票還是不開票 你都報(bào)100萬的不含稅收入的 。 你有進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣這個(gè)銷項(xiàng)稅就可以少繳納。 沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就全額繳納。
對(duì),那么我到下個(gè)月的時(shí)候,有進(jìn)項(xiàng)就可以少繳納了,這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng)可就要全繳納,所以我作廢發(fā)票,重開到下個(gè)月,就對(duì)了,是么,是這個(gè)道理嗎
你好 不是 你現(xiàn)在就算不開票 已經(jīng)是收入 也得報(bào)稅的 。 不是你開票才報(bào)稅的 。 你估計(jì)是理解成 開票才繳納稅費(fèi) 。 增值稅是根據(jù)你納稅義務(wù)時(shí)間來的。 你是發(fā)生了收入 當(dāng)月就要報(bào)稅的。 不管你是否開票 。
老師,我理解您的意思,發(fā)生了業(yè)務(wù)就得報(bào)稅,但是我購買的上家,他們也沒給我們開進(jìn)項(xiàng)票,下個(gè)月才給開,對(duì)方下個(gè)月開我們也下月開,不是不開,下個(gè)月開不就避免了多繳稅了么,
你好 不是你這樣避稅的 。 你這樣是偷漏稅了
沒有啊,發(fā)生的業(yè)務(wù)我們開票啊,下個(gè)月開啊,這樣哪有漏稅啊
你好 你這個(gè)月就要做收入。 下個(gè)月報(bào)稅的 。
好的,老師,我們下月申報(bào)并且納稅,我們進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月取得,假如我們此后再也沒業(yè)務(wù)了,那進(jìn)項(xiàng)稅就留抵了是么,怎么處理
你好 是的 你多了進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)留抵的。
我們今后再也無業(yè)務(wù)了,留抵稅怎么處理掉,稅務(wù)局會(huì)退錢嗎
你好 你們公司不會(huì)沒有收入的吧 。 一般留抵進(jìn)項(xiàng)稅是不會(huì)退稅的。